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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArquivos Magneticos
LIVADIG.INIArquivo INI Iva Digital
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10691


02. SITUACIÓN/REQUISITO
         

         O sistema estava gerando registros na geração do arquivo de libro_iva_digital_compras_aliquotas, para fornecedores cadastrado como Monotributista.

03. SOLUCIÓN  

         Foi efetuado um ajuste, para não ser gerado registros no arquivo de libro_iva_digital_compras_aliquotas, para fornecedores cadastrado como Monotributista.



Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre uno proveedores com o tipo Monotributista.
  2. Por medio de la rutina “Produto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre un produto.
  3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada e Saida”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre una TES com calculos de impostos e outra sem calculos impostos.
  4. Por medio de la rutina “Fatura de Entrada”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimentos), registre duas fatura de entrada.
    1. Inclua uma fatura com a TES que calcule imposto
    2. Inclua uma fatura com a TES que não calcule imposto
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Arquivos por Verif (MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Arquivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Arquivos por Verif). 
    1. Preencha os parametros solicitados na rotina
    2. Data Inicial = 01/05/2021
    3. Data Final = 31/05/2021
    4. Instruc Normativa = LIVADIG
    5. Arquivo Destino = teste.txt
    6. Diretorio = ""
    7. Seleciona Filiais = Não
    8. Agrupa Obrigação = Não
    9. Ok
    10. Parametros Configurações Gerais
    11. Sequencia = 00
    12. Gerar arqquivosSe = Compras
    13. Se consolida Filiais = Não
    14. Tipo = Outros
  2. Acessar o local da geração dos arquivos
    1. Abrir o arquivo Libro_iva_iva_digital_compras_alicuotas
    2. Vejam que não constam registros para as faturas gravadas anteriormente, pois o fornecedores são do tipo Monotributista.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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