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Deck of Cards
id1
Card
id1
labelParametrização TAF FULL
titleParametrização TAF FULL

1) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com TAF | Outros parâmetros:

Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort). 
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).

Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.

OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.


2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.06.02 - Conferência INSS DCTFWEB


3) Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociais e marque os parâmetros "Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção" e "Discriminar Percentual de Terceiros":


4)Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Executar / 01.01.53.37 - Histórico de Percentuais para INSS: Incluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Excluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Editar

 

5)Acesse o menu Administração de Pessoal | Seções, selecione a seção centralizadora e abra o anexo "Histórico de Percentuais de INSS":


Acesse aba "Percentuais de Terceiros" e cadastre os valores discriminados conforme cada código da receita. Esses códigos são conforme descrito na tabelas códigos de receita do manual da DCTFWEB.


Aviso
iconfalse
titleATENÇÃO!

A partir das versões citadas no documento tecnico, é possivel a realização do cadastro de percentuais de terceiros considerando a quebra de FPAS Parametrizador | eSocial | Lotação Tributária

Card documentos
InformacaoPara que o relatório funcione adequadamente, é essencial realizar a atualização da versão do TAF. Isso permitirá a obtenção dos totalizadores após o encerramento do processo. Importante ressaltar que essa atualização não afetará a visualização do evento S-1299 na fila de eventos, pois o retorno correspondente será automaticamente registrado no banco de dados.
TituloIMPORTANTE!

Card
id2
labelParametrização Middleware
titleParametrização Middleware

1) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:

Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort). 
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).

Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.

OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.


2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.06.02 - Conferência INSS DCTFWEB

3) Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociais e marque os parâmetros "Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção" e "Discriminar Percentual de Terceiros":


4)Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Executar / 01.01.53.37 - Histórico de Percentuais para INSS: Incluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Excluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Editar

Image Modified

5)Acesse o menu Administração de Pessoal | Seções, selecione a seção centralizadora e abra o anexo "Histórico de Percentuais de INSS":


Acesse aba "Percentuais de Terceiros" e cadastre os valores discriminados conforme cada código da receita. Esses códigos são conforme descrito na tabelas códigos de receita do manual da DCTFWEB.


Aviso
iconfalse
titleATENÇÃO!

A partir das versões citadas no documento tecnico, é possivel a realização do cadastro de percentuais de terceiros considerando a quebra de FPAS Parametrizador | eSocial | Lotação Tributária

Card
defaulttrue
id3
labelRelatório de Conferência INSS Patronal
titleRelatório de Conferência INSS DCTFWEB

Acesse o menu eSocial | Conferência de Conferência de INSS Patronal, para que seja apresentada a tela com os campos para a geração do relatório:


Campo

Obrigatoriedade

Descrição

PeríodoObrigatório

Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM ou apenas Ano no formato AAAA para competência anual.

EstabelecimentoOpcional

Serão listados os estabelecimentos de acordo com o envio do evento S-1005. Poderá selecionar mais de um estabelecimento.

Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos.

Somente DivergênciasOpcional

Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha e RET.

Opções:

      • Sim = lista somente estabelecimentos com divergência de valores.
      • Não = lista informações de todos os estabelecimentos, independente de haver divergência ou não.
Exibir Valores já CalculadosOpcional

Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS com base no envelope de pagamento com o valores retornados do RET (S-5011), caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório.

Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados.

É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação em dados que impactam os cálculos, é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada.

Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado:

O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração em dados que impactam os cálculos e deseja apenas gerar novamente o relatório.


Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":

Processamento

Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel.

Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:


Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por estabelecimentos:

Apresentação das Informações

Cards Totalizadores da Consulta

Estes cards totalizam os valores encontrados nas fontes de informação (Folha e Governo), desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de INSS.

Para o detalhamento basta clicar nos card's.


É possível acessar o detalhamento por código da receita de cada estabelecimento ao clicar na seta :

Card documentos
InformacaoOs codigos de receita 164601 (CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO)  e 114101 (CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT)  são somados no código 164601(CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO).
TituloIMPORTANTE!


É possível acessar o detalhamento das bases de cada estabelecimento ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna CNPJ:

Card
id4
labelExportação dos Totalizadores
titleExportação dos Totalizadores

Para realizar a exportação do relatório basta clicar em "Exportar CSV" após o calculos dos valores.

Após clique em abrir arquivo

será gerado um arquivo em .CSV com as abas diponíveis dos totalizadores:

  • Total Empresa: Traz os valores dos Card's totalizadores.

  • Estabelecimentos: Retorna os valores analíticos da parte de estabelecimentos do relátorio.

  • Valores Estabelecimentos: Retorna os valores por codigos de receitas detalhados por estabelecimento.

  • Lotações: Retorna os valores analíticos da parte de lotações do relátorio.

  • Valores Lotações: Retorna os valores das bases detalhados por lotação.

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