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Desdobramento Manual - SUP0340

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Na rotina de desdobramento o usuário somente informará a quantidade da nova ordem de compra que será criada a partir da ordem de compra consultada anteriormente e apresentada em tela. A data prevista para a entrega não poderá ser alterada, se for necessário fazê-lo, deve-se utilizar o SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Programa Entregas) ou SUP6720 (Alteração de Datas de Entrega) exibido por meio do SUP6510 opção “K-altera_data_entrega).

Somente será permitido realizar o processo de desdobramento para ordens de compra que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração. 

Importante:

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Desdobramento Manual - SUP0340

Objetivo da tela:

Efetuar o desdobramento de uma ordem de compra cadastrada no sistema, ou seja, criar nova ordem de compra em função de uma outra ordem de compra já existente. O processo de desdobramento geralmente é utilizado quando se deseja comprar a quantidade do material indicado numa ordem de compra de mais de um fornecedor.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Desdobramento

Permite efetuar desdobramento de uma ordem de compra.

Zoom_mat

Permite exibir lista com as ordens de compra pendentes do material indicado em tela, conforme a última consulta realizada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Número ordem

Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra.

ItemCódigo de identificação no sistema para o material. Trata-se do código de engenharia do item, para itens com controle de estoque ou código seqüencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante.
Quantidade

Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega.

Nota:

Sempre que for cadastrada uma ordem de compra, o sistema desenvolverá automaticamente um único programa de entrega. A manutenção das informações das programações de entrega poderá ser efetuada por meio do SUP0360 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Programa Entregas).

Data entregaData em que um programa de entrega do material indicado na ordem de compra deve ser entregue.