01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Servicios - Mercado internacional |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | LOCXNF.PRW | Notas Fiscais | LOCXNF2.PRW | Funções Genéricas de Notas Fiscais | MATA143.PRW | Despacho do Processo de Importação Compras Internacional |
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Ticket: | 7041633 |
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Issue: | DMICNS-7130 |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar um Documento de Entrada do tipo “Gasto” em moeda 2 a partir de um Despacho, o sistema apresenta um Help, informando que existem inconsistências nos valores.
03. SOLUCIÓN
Adicionado uma validação para o país Paraguai, para que a rotina execute a proporcionalização entre os valores Unitários e Totais quando existir casas decimais em algum dos valores.
- Procedimiento para validar la solución:
- Acessar o Rotina de "Solicitação de Importação" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones | Solicitacion de Importacion)
- Gerar uma Solicitação de Importação, preenchendo o cabeçalho e depois definindo um item, juntamente com o seu valor.
- Acessar o Rotina de "Purchase Order" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order)
- Gerar uma Solicitação de Importação, preenchendo o cabeçalho
- Ao Preencher o item, clicar em "Otras Acciones > Solicitud", Selecionar a "Solicitação de Importação" gerada no passo anterior
- Preencher os campos obrigatórios da aba "Transporte"
- Acessar o Rotina de "Despacho" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones | Despacho)
- Gerar um Despacho, preenchendo o cabeçalho
- Na aba "Invoices", preencher o primeiro Documento, que deve ser do tipo "FOB", clicar na aba "Itens das Invoices" e depois clicar em "Otras Acciones > P.O." e selecionar a "Purchase Order" gerada anteriormente
- Na aba "Invoices", preencher o segundo Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
- Na aba "Invoices", preencher o terceiro Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", utilizando "Moeda 2", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
- Clicar em "Grabar" para Salvar o "Despacho"
- Na tela de "Proceso de Importacion", clicar sobre o "Despacho" gerado, depois clicar em "Otras Acciones > Generar Doc. de Entrada"
- Gerar primeiro para o tipo "FOB", clicando em "Generar Doc. Entrada FOB" e aguarde o processamento
- Depois que gerar a "FOB", clique em "Gerar Doc. Entrada Gastos", para gerar os documentos do tipo "Gastos"
- Durante a execução, aparacerá uma tela com o titulo "A143MTES" informando sobre o rateio que será gerado de acordo com as TES informadas, clique em "OK", e aguarde o processamento
- Acessar o Rotina de "Factura de Entrada" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), para confirmar a geração correta dos Documentos do tipo "FOB" e "Gastos"
¡IMPORTANTE!
No se aplica.
04. TABLAS UTILIZADAS
SF1 - Cabeçalho da Fatura de Entrada
SD1 - Itens da Fatura de Entrada
DBB - Invoices
DBC - Itens das Invoices