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Recolhimento Antecipado do ICMS e do PROTEGE-GO na Emissão da NF de Saída

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

UPDFIS.PRX

UPDFISA.PRW

SPEDFISCAL.PRW

SPEDXFUN.PRW

P9AUTOTEXT.GO

MATXFIS.PRX

IMPXFIS.PRW

FISXAPUR.PRX

FISXAPURA.PRW

MATA953.PRX

MATA103.PRW

MATA103X.PRX

MATA461.PRX

MATA521.PRX

MATA960.PRX

FISA072.PRW

FISA034.PRW

MATA080.PRX

Situação/Requisito:

Sistema não atende a legislação do estado de Goiás, referente à antecipação do recolhimento do ICMS da operação interestadual e respectiva prestação de serviço de transporte, com produtos relacionados em ato próprio do secretário da fazenda (Conforme IN Nº 598/03 de 16 de Abril de 2003).

Na operação acima descrita, se houver a necessidade de recolhimento do PROTEGE-GO, este também deverá ser recolhido antecipadamente.

Solução/Implementação:

Implementação para que seja possível configurar o recolhimento antecipado do ICMS e do PROTEGE-GO, bem como seja possível escriturar o ICMS recolhido antecipadamente conforme orienta o Guia Prático da EFD ICMS/IPI de Goiás.

 

A seguir será demonstrado como proceder no sistema para que o recolhimento e a escrituração sejam efetuados corretamente.

 

Importante

  • Para versão 11 é necessário processar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS.
  • Já para a versão 12 é necessário processar o UPDDISTR com o diferencial de dicionário da pasta "DSERFIS2-1872 - Protege GO.RAR", constante no pacote desta Issue. Para isso basta extrair o conteúdo desta pasta na SystemLoad e processar UPDDISTR.

Importante lembrar que estas alterações de dicionário estarão disponíveis no próximo release, porém para antecipar esta funcionalidade estamos disponibilizando este diferencial de dicionário.

 

 

Como apoio em caso de dúvidas nas configurações que serão demonstradas a seguir, sugerimos a leitura dos seguintes documentos:

 

Códigos de Lançamento da Apuração de ICMS: FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração

Configuração do recolhimento do PROTEGE-GO por documento: FIS0002_Fundo_de_Proteção_Social de Goiás_PROTEGE

Antecipação do ICMS na operação interestadual: FIS00018_Geração_de_GNRE_e_título_por_código_de_ajuste

Apuração e geração do registro 1200 da EFD ICMS/IPI: FIS00019_Crédito_Extra_Apuracao

 


Cadastro dos Códigos de Ajuste

 

Para esta operação serão utilizados 4 códigos de ajuste. Os códigos devem ser configurados conforme segue:

 

  • GO020130: Crédito outorgado.

Este código não possui configurações específicas. Deve ser utilizado o código que melhor representar a operação em questão.


  • GO040012: Dedução do ICMS recolhido antecipadamente.

Na aba "Cadastrais" configurar o(s) campo(s) abaixo:

 

  1. Agrup. Apur (CDO_AGRUPA): Sim (Agrupado). <para que não seja gerada uma linha por documento fiscal na apuração>

 

Na Aba "Créditos Extra Apuração" configurar o(s) campo(s) abaixo:

 

  1. Cod. Util Cr (CDO_CODUTI): GO01. <código de utilização conforme tabela 5.5 do layout da EFD ICMS/IPI>
  2. Cod. Aj. Cre (CDO_CODCRE): GO090004. <código de extra-apuração que terá seu saldo consumido>
  3. Tp Movimento (CDO_TPMOV): U - Utilização de Crédito<indica que este código consome o saldo do código informado acima>

 

  • GO050005: Débito especial do ICMS recolhido antecipadamente.

Na aba "Cadastrais" configurar o(s) campo(s) abaixo:

  1. Agrup. Apur (CDO_AGRUPA): Não (Individualizado) <para que seja gerada uma linha por documento fiscal na apuração (e também registros E111 e filhos)>

 

Na aba "GNRE / Título" configurar o(s) campo(s) abaixo:

 

  1. Tipo do Imp. (CDO_TPIMP): 1 - ICMS <Tipo da GNRE que será gerada na emissão da NF>
  2. Natureza (CDO_NATURE): <Natureza para geração do título a pagar de ICMS na emissão da NF>


Na aba "Créditos Extra Apuração" configurar o(s) campo(s) abaixo:

  1. Cod. Util Cr (CDO_CODUTI): <deixar em branco pois é um código gerador de crédito, e não utilizador>.
  2. Cod. Aj. Cre (CDO_CODCRE): GO090004. <código de extra-apuração que terá seu saldo acrescido>.
  3. Tp Movimento (CDO_TPMOV): R - Recebimento de Crédito. <indica que este código incrementa o saldo do código informado acima>


  • GO090004: Crédito de Extra Apuração


Na aba "Créditos Extra Apuração" configurar o(s) campo(s) abaixo:

 

  1. NF Detalhada (CDO_NFDET): Não <para que não sejam exibidos os dados da NF no registro 1210, conforme orienta o guia prático da EFD ICMS/IPI de Goiás>

 


Cadastro de Códigos de Reflexo

 

Para esta operação serão utilizados 2 reflexos distintos, com as seguintes configurações:

 

Reflexo 1: Crédito Presumido / Outorgado: Este reflexo será utilizado na geração da linha de "Outros Créditos" na apuração de ICMS. Seu valor deve corresponder ao crédito presumido/outorgado da operação.

  • Descrição (CE0_DESCRI): <definido pelo cliente>.

  • Base P/ Calc (CE0_NFBASE): 1 = Base ICMS. <para que a base do lançamento corresponda à base do ICMS próprio>

  • Alíquota (CE0_NFALIQ): 2 = Cred. Pres. <para que a alíquota do lançamento corresponda à alíquota do crédito presumido/outorgado. Por isso é necessário utilizar o crédito genérico>

  • Valor (CE0_NFVALO): 5 = Cred. Pres. <para que o valor do lançamento corresponda ao valor do crédito presumido/outorgado>


Reflexo 2: ICMS Antecipado - Crédito Outorgado: Este reflexo será utilizado na geração da linha de deduções e do débito especial. Seu valor deve corresponder ao ICMS recolhido na operação, subtraindo-se o crédito outorgado.

  • Descrição (CE0_DESCRI): <definido pelo cliente>

  • Base P/ Calc (CE0_NFBASE): 1 = Base ICMS. <para que a base do lançamento corresponda à base do ICMS próprio>

  • Alíquota (CE0_NFALIQ): 1 = Alq. ICMS. <para que a alíquota do lançamento corresponda à alíquota do ICMS próprio>

  • Valor (CE0_NFVALO): J = ICMS - Cred. Pres. <para que o valor do lançamento corresponda ao valor do ICMS próprio, subtraído o valor do crédito presumido/outorgado>

 


Cadastro de TES

 

Para esta operação é obrigatória a configuração do crédito presumido/outorgado genérico (para que seja utilizado o código de reflexo configurado acima). O TES deve ser configurado da seguinte forma:

 

Na aba "Impostos" configurar, além dos demais campos referentes ao ICMS, os campos abaixo:

 

  • Tp Cred Pres (F4_TPCPRES): B - Cred BC ICMS<para que o crédito presumido/outorgado seja calculado em cima da base do ICMS>
  • Crd. Pres. (F4_CRDPRES): <alíquota do crédito presumido/outorgado>
  • Agreg Crd Pre (F4_AGREGCP): Não.<para que o valor do crédito presumido não seja somado no total da NF>
  • Aliq.PROT.GO (F4_ALIQPRO): <alíquota para o cálculo do PROTEGE-GO>


Na aba "Lançamentos da Apuração de ICMS" vincular os códigos de lançamento configurados anteriormente, com as seguintes configurações:

 

  • Código GO020130: Vincular um código de observação e o código de reflexo "1".
  • Código GO040012: Vincular um código de observação e o código de reflexo "2".
  • Código GO050005: Vincular um código de observação e o código de reflexo "2". Cconfigurar também o campo "Guia/Título" (CC7_GUIA) com Sim, para que seja gerada uma GNRE correspondente a este código no faturamento da NF.

 


Emissão do Documento de Saída

 

Nas opções de parametrização da geração do documento de saída, configure a pergunta "Gera Guia/Título PROTEGE-GO?" como Sim para que seja gerada uma GNRE e um título a pagar correspondentes ao valor do PROTEGE-GO calculado no documento. Uma vez que foi configurada a geração de GNRE e Título para o código de lançamento GO050005, também será gerada a GNRE e o título do ICMS conforme a configuração do reflexo configurado, ou seja, no valor do ICMS menos o Crédito Presumido / Outorgado.

 

Ou seja, serão geradas duas GNRE's e dois títulos a pagar: Um correspondente ao ICMS e um ao PROTEGE-GO.

 


Apuração de ICMS

 

Utilizando as configurações acima, serão geradas as seguintes linhas na apuração de ICMS:

 

Na aba "Apuração-ICMS":

  • Linha 006 (outros créditos): Com o valor correspondente ao crédito presumido/outorgado. Código GO020130.
  • Linha 012 (deduções): Com o valor correspondente ao ICMS recolhido antecipadamente. Código GO040012.

 

Na aba "Informações Complementares":

  • Linha 065 - PROTEGE GO RECOLHIDO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO: Com o valor correspondente ao PROTEGE-GO recolhido antecipadamente.

 

Na aba "Créditos Extra Apuração":

  • Para o código GO090004 (Clicar 2x sobre ele para visualizar o detalhamento) será gerado um recebimento de crédito no valor do ICMS recolhido antecipadamente originado pelo código GO050005 e uma utilização do mesmo valor originada pelo código GO040012.

 

Na aba "Débitos Especiais":

  • Linha 900 (débitos especiais): Com o valor correspondente ao ICMS recolhido antecipadamente. Código GO050005. Nesta linha, no campo GNRE, também será demonstrada a GNRE gerada no faturamento.

 


EFD ICMS/IPI

 

Ao gerar a EFD ICMS/IPI e configurar a geração do registro 1200, no cenário de movimentações a apuração acima, serão gerados os seguintes registros:

 

E111: Serão gerados 3 registros. Um para cada código - GO050005, GO040012 e GO020130.

E112: Será gerado um registro, filho do E111 referente ao código GO050005, pois foi gerada GNRE na emissão do documento.

E113: Serão gerados 3 registros, detalhando cada um dos E111 dos 3 códigos utilizados: GO050005, GO040012 e GO020130.

E116: Será gerado 1 registro, referente à GNRE do ICMS pago antecipadamente na emissão do documento.

1200: Será gerado 1 registro correspondente ao saldo do código GO090004.

1210: Será gerado 1 registro referente à utilização do saldo do código GO090004.

 


 

Conversores e Parâmetros:

MV_ESTADO = GO

MV_GERPROT = .T.

Requisito:DSERFIS2-1872