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Importante

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410.


01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Função:
RotinaNome TécnicoDataRelatorio base
backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp

Objeto de negócios: PreOrder de Pago

19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trpVisao de Dados: PreOrder de Pago11/04/2024FINR851
RutinaNombreMenúFecha
FINSV504.PRWPre-Ordem de Pago                          SIGAFIN/Consultas/Smart View/                                  19/04/2024
País:Arg
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20223

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de Pre-ordem de pago.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Ao executar o objeto  backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp serão apresentadas as informações como segue:

04. VISÕES DE DADOS

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

De Proveedor:Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados
A Proveedor:

Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados

De Tienda:

Informe a loja/filial inicial para filtro dos dados

A Tienda:

Informe a loja/filial final para filtro dos dados

De Fecha Emission:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
A Fecha Emission:Informe a data de emissão final para filtro dos dados
Moneda:Informe a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dos títulos.




05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV851

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

TipoTamanhoDecimalVariávelObjetoConsulta F3OpçõesGrupo de CampoHelp
1De Fornecedor ?  C60MV_PAR01GSA2
001
2Até Fornecedor ?C60MV_PAR02GSA2
001
3De Loja ?   C20MV_PAR03G



4Até Loja ?        C20MV_PAR04G



5De Data de Emissão ?D80MV_PAR05G



6Até Data de Emissão ?D80MV_PAR06G



7Cual Moeda ?N10MV_PAR07G
1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5
Informe a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dos títulos.

06. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
E2_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de Emision del Tit.
E2_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del Titulo        
E2_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Numero del Titulo        
E2_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
E2_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
E2_SALDO  N162Saldo       Saldo a Receber          Saldo por cobrar         
E2_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
E2_VENCREAD80Vencto Real Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.

FJK_STATUS

C200EstatusStatus da Pré Ordem

Estatus del Pre-Orden

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/Cancelada

FJK_CCR   C150Cont. CorrenConta Corrente AFIP      Cuenta corriente AFIP    
FJK_DTANLID80Data AnaliseData de Analise          Fecha de analisis        
FJK_DTCANCD80Data CancelaData Cancelamento        Fecha de anulacion       
FJK_DTDIG D80Dt. Modific.Data Ultima Modificacao  Fecha ultima modificacion
FJK_FILIALC80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del sistema     
FJK_FORNECC60Fornecedor  Codigo do Fornecedor     Codigo del proveedor     
FJK_LOJA  C20Loja        Codigo Loja do FornecedorCodigo tienda proveedor  
FJK_MOEDA C20Moeda       Moeda da Pre-Ordem Pago  Moneda orden pago previa 
FJK_ORDPAGC120Ord. Pago   Ordem de Pago            Orden de pago            
FJK_PREOP C120Pre-Ordem   Numero da Pre Ordem Pago Nº orden previa de pago  
FJK_VLCONVN162Vl. Convert.Valor Convertido         Valor Convertido         
FJK_VLRPREN162Valor P.O.P.Valor Pre-Ordem de Pago  Valor orden de pago prev.
FVC_ALIQ  N62Alíquota    Alíquota Imposto/RetençãoAlicuota Impuesto/Retenci
FVC_CONCEPC20Verba       Verba p/Líq de IR        Concepto p/neto de IR    
FVC_DEDUC N162Dedução     Valor da Dedução         Valor de la  Deducción   
FVC_RETENCN162Retenção    Valor da Retenção        Valor de la Retención    
FVC_TIPO  C10Tipo        Tipo de Imposto          Tipo de Impuesto         
FVC_VALBASN122Valor Base  Valor Base Disponível    Valor Base Disponible    
FJL_VALOR N122Valor TituloValor do Titulo a Pagar  Valor de Titulo a Pagar  

07. TABELAS UTILIZADAS

  • FJK - Pré-Ordem de Pagamento 
  • FJL - Itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
  • FVC - Retenções dos itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
  • SE2 - Títulos de Contas a Pagar
  • SA2 - Fornecedores