Esta función permite el control de los impuestos que se utilizarán para cada empresa registrada en el Datasul-EMS. Para cada impuesto vinculado a la empresa debe crearse un histórico en el cual se almacenarán datos referentes a los impuestos, como las cuentas contables, los flujos de entrada y salida y el proveedor favorecido.
Objetivo de la pantalla: | Hacer posible la relación entre los impuestos y las empresas implementadas en el Datasul EMS. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activarse, permite implementar impuestos. Más información en: Incluye impuestos vinculados a la empresa. |
Movimientos | Al activarse, permite implementar históricos de impuestos vinculados a la empresa. Más información en: Históricos impuesto empresa. |
Formación relación | Al activarse, permite relacionar los impuestos a la empresa. Más información en: Formación impuestos vinculados a la empresa. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la inclusión de impuestos que se vincularán a la empresa. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
País | Incluir el código del país donde se cobra el impuesto vinculado que se implementará. |
Estado | Incluir el código del estado donde se cobra el impuesto vinculado que se implementará. |
Impuesto | Incluir el código del impuesto vinculado que se implementará. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la implementación de históricos de los impuestos vinculados a la empresa. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activarse, se presenta la pantalla Incluye histórico impuesto empresa, en la cual es posible incluir históricos de impuestos vinculados a la empresa. Más información en: Incluye histórico impuesto empresa. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
País | Exhibe el código del país donde se cobra el impuesto relacionado con los históricos. |
Estado | Exhibe el código del estado donde se cobra el impuesto relacionado con los históricos. |
Impuesto | Exhibe el código del impuesto relacionado con los históricos. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la inclusión de históricos de impuestos vinculados a la empresa. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Ação: | Descrição: |
IVA | Al activarse, presenta la pantalla que permite definir las cuentas que se considerarán para la contabilización del IVA. |
Imposto DB | Al activarse, presenta la pantalla que permite informar una segunda cuenta contable para la contabilización de los valores de impuestos del tipo Impuesto al débito, y un valor porcentual para que el valor del impuesto se prorratee entre esta nueva cuenta y la cuenta contable parametrizada como Cuenta débito en el registro. Importante: Este botón solamente estará habilitado cuando, por medio del Parámetros tipo de impuesto, en el cual se presentará la pantalla Extensión Impuestos - LAR046ZB, estuviera seleccionado el Impuesto al débito en el campo Tipo impuesto. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Secuencia | Exhibe el número de secuencia del histórico de impuesto vinculado, generado automáticamente. |
Inicio validez | Incluir la fecha inicial de validez del histórico de impuesto vinculado que se implementará. |
Fin Validez | Incluir la fecha final de validez del histórico de impuesto vinculado que se implementará. |
Favorecido | Incluir el código del proveedor favorecido referente al histórico de impuesto vinculado a la empresa para la cual se generarán los títulos de impuesto. |
Finalidad | Incluir el código de la finalidad económica relacionada con el histórico de impuesto vinculado a la empresa en la cual se generarán los títulos de impuesto. |
Flujo salida | Incluir el código del tipo de flujo financiero de salida relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. |
Flujo Entr | Incluir el código del tipo de flujo financiero de entrada relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. |
Plan de cuentas | Incluir el código del plan de cuentas relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. |
Cuenta DB | Incluir el código de la cuenta contable a débito relacionada con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. |
Cuenta CR | Incluir el código de la cuenta contable a crédito relacionada con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. Importante: Este campo solamente estará habilitado cuando, por medio del Parámetros de la ubicación, en el cual se presentará la pantalla Extensión Impuestos – lco023zb, estuviera seleccionado el parámetro Autorretención, permitiendo informar la cuenta contable que se utilizará en la contabilización del impuesto, en el momento de la implantación de los títulos a los cuales esté vinculado. |
Cuenta DB Anticip | Incluir el código de la cuenta contable de débito de anticipo referente al histórico de impuesto relacionado con el histórico de impuesto vinculado a la empresa. Esta cuenta se utilizará para prorrateo de gasto de los impuestos vinculados a anticipos. |
Nota:
1) Las informaciones incluidas en los campos Flujo salida y Flujo entrada se utilizarán en la generación del prorrateo financiero.
2) Las informaciones incluidas en los campos Cuenta DB, Cuenta CR y Cuenta DB Anticip se utilizarán en el prorrateo del impuesto. Si estos campos no se cumplimentan, se utilizarán las cuentas de título.
3) Los campos Favorecido y Finalidad no se habilitan cuando el impuesto informado fuera del tipo IVA, aunque el impuesto sea de la clase "Retenido".
Objetivo de la pantalla: | Definir las cuentas que se utilizarán en la generación de las apropiaciones contables referentes al IVA Normal e IVA Retenido, vinculados al título. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
IVA por trasladar | Incluir el código de la cuenta contable que se considerará para el movimiento del valor referente al IVA informado en la implantación de títulos. |
IVA por compensar | Incluir el código de la cuenta contable que se considerará para movimiento del valor referente al IVA por compensar, utilizado en los pagos por cheque. |
Provisión IVA retenido | Incluir el código de la cuenta contable que se considerará para movimiento del valor referente al IVA retenido, informado en la implantación de títulos. |
Objetivo da tela: | Efetuar o relacionamento de impostos à empresa. Para relacionar impostos à empresa, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela e movê-los para a tabela que está à direita por intermédio das setas de movimentação. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Empresa | Exhibe el código de la empresa a la cual se vincularán los impuestos. |
Prerrequisitos:
Mantenimiento empresa (UTB069AA)
Mantenimiento impuestos (UTB085AA)
Mantenimiento estado (UTB059AA)