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ÍNDICE
| Índice |
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01. VISIÓN GENERAL
¿Qué es el IVA Simple?
La ARCA reglamenta el régimen de “IVA Simple” estableciendo el procedimiento, los plazos, formas y demás condiciones que deben observar los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado para la determinación e ingreso del gravamen a través del nuevo F. 2051.
¿Qúe es la apertura de otros conceptos?
- La apertura de otros conceptos no es sólo para registrar operaciones especiales, sino que implica que el contribuyente debe discriminar el total de su débito fiscal y crédito fiscal según la combinación de:
- Tipo de actividad económica (código AFIP de actividad) por ejemplo:
Tipo de operación (ventas de bienes, servicios, bienes de uso, operaciones no gravadas)
- Tipo de sujero comprador (responsable inscripto, monotributista, consumidor final)
- Alicuota del IVA aplicable:
Este procedimiento puede realizarse manualmente en el aplicativo o a través de importación de datos según el manual especificación de importaciones apertura de otros conceptos.
Los contribuyentes informaban la apertura de conceptos únicamente en el formulario de declaración jurada. Con IVA Simple, esta discriminación deberá hacerse desde el primer módulo, al registrar cada operación. Es decir, cada comprobante debe venir acompañado de su desagregado conceptual correspondiente.
- Alicuota del IVA aplicable:
- Tipo de actividad económica (código AFIP de actividad) por ejemplo:
¿Cómo se registra la apertura de conceptos en IVA Simple?
Una vez que el contribuyente carga los comprobantes de ventas del período, el sistema lo dirige automáticamente a la pantalla de Ajustes y otros conceptos para generar la declaración jurada. En esta instancia se habilitan tres pestañas principales:
- Ajuste crédito fiscal.
- Ajuste débito fiscal.
- Apertura de otros conceptos
- Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito Fiscal y restitución de crédito fiscal
- Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal y restitución de débito fiscal
Tablas de equivalencia:
| ALICUOTAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICUOTA | 0 | 2.5 | 5 | 10.5 | 21 | 27 |
| CÓDIGO DE ALICUOTA | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| CONCEPTOS | ||
|---|---|---|
| CONCEPTO | CÓDIGO CONCEPTO | NÚMERO DOCUMENTO |
| Por compras de bienes (excepto vienes de uso) | 1 | Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP) |
| Por locaciones | 2 | |
| Por Prestaciones de Servicios | 3 | |
| Por inversiones de bienes de uso | 4 | |
| Por compras de bienes (excepto vienes de uso) | 1 | Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP) |
| Por locaciones | 2 | |
| Por Prestaciones de Servicios | 3 | |
| Por inversiones de bienes de uso | 4 | |
| Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | 1 | Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC) |
| Venta de Bienes de Uso | 2 | |
| Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones | 3 | |
| Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | 1 | Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC) |
| Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones | 2 | |
| TIPO DE SUJEITO COMPRADOR | ||
|---|---|---|
| TIPO SUJEITO COMPRADOR | CÓDIGO COMPRADOR | DOCUMENTO |
| No aplica | - | Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP) |
| No aplica | - | Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP) |
| Responble inscripto | 1 | Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC) |
| Monotributista | 2 | |
| Consumidor Final, Excento y no alcanzado | 3 | |
| Responble inscripto | 1 | Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC) |
| Monotributista | 2 | |
| Consumidor Final, Excento y no alcanzado | 3 | |
02. CONFIGURACIONES PREVIAS
Precondiciones generales
- Colocar el archivo IVASIM.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos, informar el campo Act. Dec. (B1_ACTDEC) en los productos utilizados.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tab de Equivalencia (FISA030), deben registrarse las tablas de equivalencia:
IVAS – IVA SIMPLE
Ejemplo:
Val. Origen V. Destino 112 612
| Informações | ||
|---|---|---|
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Los cambios sólo se aplican a los informes realizados después de aplicar el patch. Para el correcto funcionamiento se debe tener actualizado el archivo "IVASIM.INI", en "/protheus/system/". |
| Expandir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el paquete que fue puesto a disposición
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
- Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 02.CONFIGURACIONES PREVIAS.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menúMiscelanea | | Archivos Por Verif(MATA950).
- Informar los parámetros del proceso.
- ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2025"
- ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"
- ¿Instruc. Normativa? - "IVASIM"
- ¿Archivo Destino? - "ivasimple.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente. En este ejemplo se ocupa IVAS.
- Durante el proceso se mostrará una barra de avance.
- Al finalizar el proceso pregunta si se desea imprimir el reporte de la generación.
- Si se selecciona imprimir el reporte se muestra el informe con el número de registros en el archivo creado.
- Se verifica el archivo creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
05. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes.
- SB1 - Productos.
- SF2 - Documentos de salida.
- SD2 - Ítems de documentos de salida.
- SF4 - Tipos de Entrada/salida
- SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).