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Empresa: Nesta seção são informadas as empresas liberadas para operar sob a configuração selecionada.
Observação: Regras de Configuração
Ao consultar o PDVFC019, o sistema sugerirá as empresas com base nas configurações habilitadas para retirada em loja e compatíveis com a empresa origem da transação. Totvs custom tabs box items |
Processo de Split de Pedidos de Venda - PEDFP144IntroduçãoO processo de Split de Pedido foi desenvolvido com o objetivo de tornar o atendimento ao cliente mais ágil, inteligente e eficiente, eliminando perdas de venda por falta de estoque e otimizando o uso dos recursos disponíveis dentro do grupo empresarial. A solução permite que, ao identificar indisponibilidade total ou parcial de produtos no momento do aceite de um pedido, o sistema redistribua automaticamente os itens entre empresas do mesmo grupo que possuam o estoque necessário. Esse fluxo garante que o cliente receba todos os produtos adquiridos em um único pedido, enquanto o faturamento permanece centralizado na empresa principal. Além de integrar diferentes empresas em um processo colaborativo, o Split de Pedido proporcionamaior controle operacional, rastreabilidade fiscal e aproveitamento estratégico de estoques, tudo isso de forma transparente e automatizada.O sistema amplia a capacidade de atendimento das lojas físicas e virtuais, reforçando a experiência de compra do cliente e promovendosinergia entre os canais de venda e as unidades do grupo.Em resumo, trata-se de umasolução completa e eficaz que combina tecnologia, automação e integração de estoques, garantindo eficiência operacional, satisfação do cliente e continuidade das vendas, mesmo em cenários de ruptura de estoque.Demonstração do Processo de Split de Pedidos de VendaNo exemplo abaixo, temos três empresas relacionadas:
No Gif 1, é possível observar o cenário inicial em que o estoque da Empresa 11 encontra-se zerado, enquanto as Empresas 8 e 3 possuem saldo positivo. Gif 1 - Demonstra o saldo de estoque das empresas relacionadas nas configurações de Split/Prateleira. 1. Aceite do Pedido e Identificação do SplitNo componente PEDFP144, o Pedido de Venda de origem e-commerce é recebido na aba Aceite da Empresa 11.
Gif 2 – Demonstra a abertura da tela de Split, exibindo as empresas do grupo com disponibilidade de estoque e suas respectivas quantidades. Neste exemplo, foi solicitado o atendimento de duas peças pela Empresa 8 e uma peça pela Empresa 3, alterando o status de saldo pendente para saldo alocado. Solictado a quantidade de duas peças para Empresa 8 e uma peça para Empresa 3 passando de saldo Pendente para saldo Alocado. 2. Aguardando Estoque e Envio das Solicitações Após a confirmação do Split, o pedido é movimentado da aba Aceite para a aba Aguardando Estoque. 3. Transferência e Faturamento pelas Empresas de Apoio Após o aceite das solicitações, as Empresas 8 e 3 realizam o faturamento das transferências destinadas à Empresa 11. Gif 3 - Mostra o recebimento das solicitações de estoque nas empresas 8 e 3, que devem avaliar, aceitar e posteriormente faturar a transferência para a Empresa 11. 4. Recebimento da Transferência pela Empresa Principal Na Empresa 11, as transferências faturadas passam a ser exibidas na aba Transferência do PEDFP144, permitindo que o operador realize o recebimento dos itens. Gif 4 - Demonstra o processamento dos pedidos de solicitação de estoque recebidos na Empresa 11. Após o processamento da aba Transferência, os pedidos são movimentados para a aba Faturamento, após processa-los, é refletindo o aumento de estoque na empresa 11. 5. Faturamento Final do Pedido de Venda Com o estoque devidamente recebido e validado, o pedido principal volta a ser exibido na aba Aceite da Empresa 11, agora com saldo integral disponível para faturamento. Gif 5 - Ao final do processo, o pedido de e-commerce é faturado de forma completa, consolidando as movimentações internas e assegurando a entrega integral ao cliente. Totvs custom tabs box items |
Rastreabilidade e Consulta de Movimentações de Pedido de Venda - TRAFC038ObjetivoO componente TRAFC038 – Acompanhamento de Pedidos tem como finalidade listar os pedidos e solicitações, possibilitando o rastreamento completo do fluxo em execução. Descrição do ProcessoO processo de acompanhamento é iniciado a partir da consulta das transações no componente TRAFC038, onde o sistema exibe de forma hierárquica as movimentações originadas de um pedido ou de uma solicitação de prateleira. Cada registro listado pode ser expandido (opção “+”), permitindo ao usuário visualizar:
Imagem 1 - Essa estrutura fornece uma visão detalhada e consolidada da jornada de cada pedido, desde sua criação até o faturamento ou cancelamento. Campos do ComponenteDocumentoExibe a transação de origem, contendo:
Imagem 1 - Ao expandir o campo, são apresentados os pedidos gerados de prateleira e a transação gerada no faturamento do pedido de venda. Código: Código do cliente relacionado à venda. Permite identificar o cliente responsável pelo pedido listado. Cliente: Nome do cliente da transação de venda, campo de exibição informativa para rápida identificação do solicitante. Estágio: Indica o estágio do pedido de venda no fluxo de processamento. Possíveis estágios:
Dt. Criação: Data de criação do pedido de venda no sistema, campo gerado automaticamente no momento do registro inicial. Prev. Entrega: Data prevista para entrega do pedido, este valor é obtido a partir da consulta à API dos Correios (executada no componente PDVFC019), considerando o tipo de envio selecionado. Alerta por Cor: Indica visualmente o status da entrega conforme a proximidade da data prevista:
A regra de cor é definida com base na diferença entre a data atual e a previsão de entrega, conforme configuração de dias de alerta. Dias em Andamento: Quantidade de dias em que o pedido permanece aberto, sem cancelamento ou faturamento. Nos casos em que o pedido já foi faturado ou cancelado, o campo permanecerá vazio. Dt. Faturado: Data em que o pedido foi faturado e preenchido automaticamente no momento do faturamento. Qt. Solicitada: Quantidade total solicitada no pedido de venda. Qt. Faturada: Quantidade de itens faturados para o pedido. Qt. Pendente: Quantidade de itens ainda pendentes de faturamento. Funcionalidades Principais
Benefícios Operacionais
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A conferência pode ser realizada tanto pelo PEDFP144 (dependendo da configuração do parâmetro TP_CONF_ACEITE_PED no botão "Conferência") ou nos componentes PEDFM236 e PDVFM077 (botão "Conferência"). Gif 1 - A contagem é iniciada a partir do primeiro item bipado. O pedido só poderá ter uma contagem e só será finalizada quando todos os itens tiverem sido contados. Após encerrar a conferência e o pedido for PICKUP STORE, deve ser atualizado seu status para "Disponível para retirada". OBS: A situação descrita acima somente funcionará para clientes que não utilizam o parâmetro TP_CONF_ACEITE_PED configurado com valor 1.
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