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  1. Módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. Por medio de la rutina "Clientes" (Rutina: MATA030 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.
    2. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES que calcule algún impuesto de percepción de ingresos brutos.
    3. Por medio de la rutina "Empresa Vs. Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un Registro de la provincia de la que se realizara la percepción.
    4. Ingresar al módulo de Facturación y crear documentos :
      1. Facturas  de salida.
      2. Nota de crédito crédito.
      3. Nota de débito.

Retenciones

  1. Módulo Compras (SIGACOM): 
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada con el impuesto a calcular de retención.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    5. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    6. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
  2. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar Orden de Pago para alguna de las Facturas de Entrada creadas, informando la Modalidad creada anteriormente; validar que la retención y el valor a pagar se muestren sea el correcto posteriormente generar otra OP.

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