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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba modificar valor, lujo de prueba Seleccionar proveedor
idsp1,p2,p3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciap1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
  3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
  4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar al menos dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
  5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
  6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
  7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
  8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
  9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir facturas de entrada las informaciones previamente registradas.
  10. A través del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:
ParametroDescripciónValor
MV_VLRIVAT    Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA

0

MV_VLRIVAD    Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA99999999999999
MV_VLRIVAM    Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA99999999999999
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defaultno
referenciap2
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
  • Haga clic  en marcar el documento para pago

  • Haga clic en la opción Pago automático

  • Haga clic en Otras acciones >> Modificar >> Grabar.
  • Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

  • Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
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defaultno
referenciap3
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
  • Haga clic  en marcar el documento para pago

  • Haga clic en la opción Pago automático

  • Haga clic en Otras acciones >> Selecionar Proveedor >> Ok.
  • Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

  • Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.

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