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Se ajustó el programa Orden de Pago (Fina085a) para que no calcule evitar ajustes incorrectos en la retención de IVA al modificar el valor y/o seleccionar proveedor, pues el valor ya fue calculado al ingresar a la rutina, según del IVA.
Según regla de la legislación con calculo de IVA total retener el IVA del primer pago realizado, no se puede modificar al cambiar el saldo o al seleccionar un proveedor.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba 1, Flujo de prueba 2 |
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| ids | p1,p2,p3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
- Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
- En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
- En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
- En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir facturas de entrada las informaciones previamente registradas y que supera el valor de retención del IVA con parámetros preestablecidos
- A través del módulo Configurador (SIGACFG) >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros.
Ejemplo para calcular la retención del IVA para cualquier importe: | Parametro | Descripción | Valor |
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| MV_VLRIVAT | Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA | 0 | | MV_VLRIVAD | Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA | 99999999999999 | | MV_VLRIVAM | Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA | 99999999999999 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Modificar Saldo - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
Haga clic en marcar el documento para pago. Haga clic en la opción Pago automático. - Haga clic en Otras acciones >> Modificar >> Grabar.
Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar. - Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
- Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Seleccionar Proveedor - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina, ¿Agrupa por? = Proveedor / Todos.
Haga clic en marcar el documento para pago. Haga clic en la opción Pago automático. - Haga clic en Otras acciones >> Proveedor.
Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar. - Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiado.
- Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
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