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Módulo de Compras(02) - Atualizações > Movimentos > Documento de Entrada > Outras Ações > Compl. dados XML
Exemplo de Utilização
1) Preencha os valores do item XML manualmente ou utilizando a opção de "Auto Preencher Item XML"
2) Utilize a opção "Consolidar Itens" para que as quantidades sejam somadas.
3) Preencha a Unidade de Medida e Quantidade do XML para aquele produto.
Veja nos exemplos abaixo (GIFs) como realizar o preenchimento dessas informações em um documento:
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O sistema realiza validações automáticas para garantir a integridade das informações durante a inclusão de Notas de Crédito e Débito, conforme regras da NT 2025.002.
Falta de informações obrigatórias
Caso não estejam preenchidas as informações de Número da Nota Fiscal, Fornecedor, Loja, Sériee Produto, ao clicar no botão Documento Referenciado, algum item fique sem a informação obrigatória do item XML e utilizado a opção de consolidar, o sistema exibirá a mensagem de help:
| Aviso | ||
|---|---|---|
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"Faltam informações para buscar o Documento Referenciado. Para utilizar esta opção, deve selecionar tipo da Nota, preencher Número, Fornecedor e espécie do documento." |
Nota de Crédito/Débito sem documento de origem
Não foi possível realizar a consolidação dos dados, o item: "0001" não possui o valor correspondente ao item xml." ou "Preencher o item XML do produto/item NF "0001" " |
Valor de item XML igual para produtos diferentes.
Caso seja inserido um valor de item XML igual para produtos diferentes, o sistema exibirá a mensagem de helpCaso haja tentativa de salvar uma Nota de Crédito ou Débito (com exceção do tipo Pagamento Antecipado) sem o devido vínculo ao documento de origem, será apresentada a seguinte mensagem:
| Aviso | ||
|---|---|---|
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"É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . Utilize a opção 'Vincular origem NC/ND'." |
TES configurada para gerar duplicata
"Há divergência no item XML "001" / Produto X - Os produtos devem ser iguais quando são parte do mesmo item XML" |
Salvar sem consolidar dados
Caso seja realizada tentativa de confirmar a gravação sem a consolidação dos dados, o sistema exibirá a mensagem de helpSe a TES utilizada nas Notas de Crédito/Débito estiver configurada para gerar duplicata, o sistema exibirá o help abaixo, bloqueando o processo:
| Aviso | ||
|---|---|---|
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"Realize a consolidação dos itens clicando em Outras ações > Consolidar Itens" |
Utilização de Rotina automática sem dicionário necessário.
Caso utilize a rotina automática sem as tabelas DKN(Documentos referenciados) e o campo DKA_CSDXML no dicionário de dados, a rotina automática retornará o help:
| Aviso | ||
|---|---|---|
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"Há dicionário de dados ausentes e são necessários para o funcionamento da rotina, verifique a existência da tabela DKN e campo DKA_CSDXML"Para Nota de Crédito/Débito é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata. Selecione outra TES ou cadastre uma nova no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' com o campo 'Gera Dupl = N. |
04. DICIONÁRIO DE DADOSÂncora dic dic
| dic | |
| dic |
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