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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba 1, Flujo de prueba 2
idsp1,p2,p3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciap1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
  3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
  4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
  5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
  6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
  7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
  8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar condición de pago.
  9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir en facturas de entrada las informaciones previamente registradas y que superan el valor de retención del IVA con parámetros preestablecidos.
  10. A través del módulo Configurador (SIGACFG) >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros.

Ejemplo para calcular la retención del IVA para valor mayor o ugual igual a 50.000:

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defaultno
referenciap2

Modificar Saldo

  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
  • Haga clic  en marcar el documento para pago.

  • Haga clic en la opción Pago automático

  • Haga clic en Otras acciones >> Modificar.

  • Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

  • Compruebe que el importe de la Retención del IVA.
  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
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defaultno
referenciap3

Seleccionar Proveedor

  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
  • Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina, ¿Agrupa por? = Proveedor / Todos.
  • Haga clic  en marcar el documento para pago con dos o más proveedores.

  • Haga clic en la opción Pago automático

  • Haga clic en Otras acciones >> Proveedor.
  • Seleccione el proveedor y haga clic en la opción Ok.

  • Compruebe que el importe de la Retención del IVA.
  • Order de pago generada y haga clic en la opción OK.

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