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Conteúdo
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| Índice | ||||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
| Nota | ||
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário é necessária a configuração do Smart View em no seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20909 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de pedido de compra, remitos guias de remessa e faturamento.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar Quando for executado o objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], serão demonstradas apresentadas as informações da seguinte maneiracomo segue:
03. VISÕES DE DADOS
| Nota | ||
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Parâmetro: Buscar PorPesquisar por: |
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
01 ¿ BuscarPesquisar Por ? | Informe a opção para escolha da base de pesquisa dos registros [ 1= OrdenOrdem de Compra, 2= RemitoGuia de Remessa, 3= FacturaNota Fiscal ] |
|---|---|
02 ¿DePedido De/ Remito/FacturaGuia de Remessa/Nota Fiscal ? | Informe o código do Pedido/ Remito/FacturaGuia de Remessa/Nota Fiscal inicial para filtro dos dados |
03 ¿APedido De/ Remito/FacturaGuia de Remessa/Nota Fiscal ? | Informe o código do Pedido/ Remito/FacturaGuia de Remessa/Nota Fiscal final para filtro dos dados |
04 ¿De ProveedorFornecedor De ? | Informe o código do Fornecedor inicial para filtro dos dados |
05 ¿A ProveedorFornecedor Até ? | Informe o código do Fornecedor final para filtro dos dados |
06 ¿De ProductoProduto De ? | Informe o código do Produto inicial para filtro dos dados |
07 ¿A ProductoProduto Até ? | Informe o código do Produto final para filtro dos dados |
08 ¿De Fecha EmisionData de Emissão De ? | Informe a data de Emissão inicial para filtro dos dados |
09 ¿A Fecha EmisionData de Emissão Até ? | Informe a data de Emissão final para filtro dos dados |
| backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171 |
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| Nota | ||
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Campos: Div. Preço, Div. Quantidade e Div. Entrega: |
04.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV171
Pacote: 012946
Ordem | Pergunta | Pergunta | EspanholTipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | PrePré-Seleção | Opções | Grupo de | Campocampo | |||
1 | Buscar Por ?Pesquisar por: | 01 | ¿ Buscar Pesquisar Por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | 1= | Orden Ordem de Compra, 2= | RemitoGuia de Remessa, 3= | FaturaNota Fiscal | ||||
2 | Documento De | Documento ? | 02 | ¿De Documento De ? | C | 9 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||||
3 | Documento Até Documento? | 03 ¿ADocumento Até ? | C | 9 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||||||
4 | Fornecedor De Fornecedor? | 04 ¿De ProveedorFornecedor De ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 | |||||||
5 | Fornecedor Até Fornecedor? | 06 ¿A ProveedorFornecedor Até ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA2 | 001 | |||||||
6 | Produto De Produto? | 08 ¿De ProductoProduto De ? | C | 15 | 0 | MV_PAR08 | G | SB1 | 030 | |||||||
7 | Produto Até Produto? | 09 ¿A ProductoProduto Até ? | C | 15 | 0 | MV_PAR09 | G | SB1 | 030 | |||||||
8 | De Data de Emissão De ? | 12 ¿De Fecha EmisionData de Emissão De ? | D | 8 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||||||
9 | Até Data de Emissão Até ? | 13 ¿A Fecha EmisionData de Emissão Até ? | D | 8 | 0 | MV_PAR13 | G |
05.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
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Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULOTÍTULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO | ESPANHOL|
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Razão Social | Nome ou RazaoRazão Social | Nombre o razon Nome ou razão social | |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao Descrição | Descricao Descrição do Produto | Descripcion del Producto Descrição do Produto | |
C7_DATPRF | D | 8 | 0 | Dt. Entrega | Data Entrega | Fecha Data de Entrega | |
C7_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT EmissaoEmissão | Data de EmissaoEmissão | Fecha Data de EmisionEmissão | |
C7_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Filial do Sistema | |
C7_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo Código do fornecedor Codigo del Proveedor | Código do Fornecedor | |
C7_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do pedido de compra | Item del Pedidodo pedido de Compracompra | |
C7_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Tienda del Proveedor Loja do fornecedor | |
C7_NUM | C | 6 | 0 | Numero Número PC | Numero Número do pedido de comprcompra | Num Núm. deldo Pedido de Compracompra | |
C7_PRECO | N | 14 | 2 | Prc UnitarioUnitário | Preco unitario Preço unitário do item | Precio Unitario del Item Preço unitário do item | |
C7_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Codigo Código do produto Codigo del Producto | Código do Produto | |
C7_QUANT | N | 12 | 2 | Quantidade | Quantidade pedida | Cantidad Pedida Quantidade pedida | |
C7_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor total do item | Valor Total del Itemtotal do item | |
C7_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de medidaMedida | Unidad Unidade de Medida | |
D1_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo | Centro de CostoCusto | |
D1_CONTA | C | 20 | 0 | C ContabilContábil | Codigo Código da Conta ContabilContábil | Código da Codigo de laCta. ContableContábil | |
D1_CUSTO | N | 14 | 2 | Custo Moeda1 | Custo de Entrada Moeda 1 | Costo Custo de Entrada MonedaMoeda 1 | |
D1_DOC | C | 12 | 0 | Documento | Numero Número do Documento/ NotaNota Fiscal | Num Núm. deldo Doc/ FacturaNota Fiscal | |
D1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | DT DigitacaoDigitação | Data de DigitacaoDigitação | Fecha Data de DigitacionDigitação | |
D1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT EmissaoEmissão | Data de EmissaoEmissão | Fecha Data de EmisionEmissão | |
D1_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do Doc. / Nota FiscaFiscal | Item deldo Doc. / FacturaNota Fiscal | |
D1_QTSEGUM | N | 11 | 2 | Qtde 2a UM | Segunda Unidade de Medida | Cantidad Quantidade 2a. UnidadUnidade Medida | |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto Quantidade do Produto | |
D1_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero Número do Remito | Numero del Número do Remito | |
D1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie Série | Serie Série Serie | Série | |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da notanota fiscal | Tipo de Ent. de Facturada Nota Fiscal | |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total | |
D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr. UnitarioUnitário | Valor UnitarioUnitário | Valor UnitarioUnitário | |
D1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo | Grupo |
06.TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Cadastro de Produtos
- SC7 - Pedidos de Compras
- SD1 - Itens de Notas de Entrada
- SA2 - Fornecedores



