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En la función que Monta la ventana con los detalles de las órdenes de pago calculadas, F850Teladocumentos de terceros,F850FilDT(), se ajusta el bloque de código que despliega cada línea en el browse de las órdenes de pago, agregando caracteres de relleno a la izquierda en campos de valores para la correcta visualizacióndonde se coloca la pocisión derecha sobre los campos Saldo y Val. Moneda Seleccionada.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-2811128445.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. En el Configurador de Protheus (SIGACFG):
    • Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos (CFGX031)
    • Tablas genéricas - Agregar un nuevo registro a la tabla "ZG", por ejemplo:
      • 99 - Zona Geográfica 99
    • Parámetros
      • En el parámetro MV_AGENTE, indicar que la empresa es agente de retención de los impuestos:
        • Ganancias; posición 1 = "S"
        • IVA; posición 2 = "S"
        • Ingresos Brutos; posición 3 = "S"
        • SUSS; posición 6 = "S"
      • En el parámetro MV_AGIIBB, indicar las provincias/ciudades donde la empresa es agente de retención, configurar "BA|CF".
      • En el parámetro MV_DELRET, indicar si las retenciones se borran o revierten, configurar "D".
      • En el parámetro MV_GRETIVA, indicar si la retención de IVA utiliza la tabla SFF, configurar "S".
      • En el parámetro MV_PROPIB, indicar la proporcionalidad de IIBB para Monotributistas de títulos en cuotas, configurar "1".
  5. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar los Impuestos IVA, IVP e IBR.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA010), configurar un Tipo de Entrada, incluyendo los impuestos antes mencionados.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Tabla de Retenciones (MATA994), configurar registros para las retenciones de Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y SUSS.
      • Ganancias: Hacer referencia al Código Fiscal utilizado en la TES de entrada configurada previamente.
      • IVA: Hacer referencia al Código Fiscal de Compras utilizado en la TES de entrada configurada previamente, definir la serie "A".
      • IIBB: Hacer referencia al Código Fiscal de Compras utilizado en la TES de entrada configurada previamente, definir una de las Zonas Fiscales del parámetro MV_AGIIBB.
      • SUSS: Usar estos datos:
        • Concepto = 2 - RG 1784
        • Tipo de Obra = 3 - Otros
        • Zona Geográfica = 99 – ZONA GEOGRÁFICA
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor, incluir el campo Concepto SUSS con el código  creado en la tabla de Retención SUSS, por ejemplo:
      • Conc. SUSS = "2"
  6. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942), configurar un registro para la provincia definida en la tabla de retenciones para IIBB.
    • En la opción Actualizaciones | Archivos | Emp. Vs. Z. Fiscal (MATA999), configurar un registro para la provincia definida en la tabla de retenciones para IIBB y el código de proveedor creado previamente.
  7. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura (NF) en Moneda 1, para el proveedor, producto y TES configurados anteriormente, se debe considerar definir los campos necesarios para el cálculo de SUSS, por ejemplo:
    • Zona Geogr. = "99"
    • Conc. Obra = "3"
    • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Nota de Créd/Débito (MATA466N), registrar una Nota de Crédito (NCP) en Moneda 1, Con los datos de la factura antes registrada, por un valor inferior.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN)

  1. En la opción Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden Pago Modelo II (FINA847):
    • Definir los parámetros necesarios para incluir los títulos de los documentos registrados en las condiciones previas.
    • Seleccionar todos los títulos y dar clic en +Pago Automático.
    • En la lista de Órdenes de Pago a generarel Menu inferior dar clic en Documentos de Terceros y despues clic en Seleccionar Documentos, validar que la visualización de los importes de los campos Saldo y Val. Moneda Seleccionada, sea ajustada a la derecha, por ejemplo:

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Ejemplo con varias órdenes de pago calculadas:

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

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Informações
DescSolución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace :
InformacaoSolución disponible para

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las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus https://tdn.totvs.com/display/PROT/Ciclo+de+Vida+de+Software+-+TOTVS+Linha+Protheus
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Titulo¡IMPORTANTE!
titleIMPORTANTE

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Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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