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  • Após um lançamento de crédito, como é possível estorná-lo na rotina 619?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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2) Selecione a Filial, e o Código do cliente e clique Pesquisar;

3) Marque a opção Não e selecione o código da conta no filtro Cód.Conta na caixa  Movimentação de Numerário em Dinheiro;

Observação: selecione a conta padrão: (conta "20003 - DESCONTO/CRÉDITOS CONCEDIDOS")

4)  Na planilha apresentada  selecione o crédito desejado com um duplo clique;

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