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REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM.

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Transferência de Valores do Orçamento.

MovTransfValOrcamentoProcAction.

Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos PosterioresMovTransfValOrcamentoPeriodoPosteriorProcAction
Reprocessar Movimento Bloqueado por OrçamentoMovReprocessarMovBloqueadoOrcProcAction
Liberar Movimento Bloqueado por OrçamentoMovLiberarMovBloqueadoOrcProcAction

 

 

 

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Transferência de Orçamentos.

 

 Realocação  Realocação Orçamentária

MovRealocaOrcamentoAction

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Usa Grupo Orçamentário.

Requisito (ISSUE):PCREQ-6359 

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle.

Tabelas utilizadas:

TORCAMENTO - Controle Orçamentário

TMOVORCAMENTO - Movimentação do Orçamento

TEXCEDEORCAMENTO - Valores Excedentes do Orçamento

TITMPERIODOORCAMENTO - Item do Período do Controle Orçamentário

TTBGRUPOORCAMENTO - Tabela de Grupo Orçamentário

TMOV - Movimentos

TITMMOV - Itens de Movimento

Sistema(s) operacional(is):

Windows 7 SP1 ou superior.

Versões/Release:

12.1.7.

 

 

Descrição

Foram criados novos processos relacionados ao Controle Orçamentário. São eles:

  • Transferência Orçamentos
      • Transferência de Valores do Orçamento
  • Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento.
  • Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina
  • .
  • No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
  • Nome da Variável:

    Informe o Nome da Variável

    Tipo:

    Informe o Tipo

    Descrição:

    Informe a Descrição

    Valor Padrão:

    Informe o Valor Padrão

     

     

    Procedimento

    para Configuração

    (Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

     

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

     

    No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela

    para

    cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

     

    Tipo:

    Informe o Tipo do parâmetro

    Cont. Por.:

    Informe o Conteúdo padrão

    Descrição:

     

     

    CONFIGURAÇÃO DE MENUS

     

    2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

    Menu

    Informe o Menu em que estará localizada a rotina

    Submenu

    Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

    Nome da Rotina

    Informe o Título da rotina

    Programa

    Informe o Fonte da rotina

    Módulo

    Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

    Tipo

    Informe a Função

     

     

    Procedimento para Utilização

    • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
    • Localização da rotina no menu;
    • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
    • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

     Transferência de Valores do Orçamento

    Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período. O usuário poderá selecionar Itens de Período
    diferentes para os Orçamentos de Origem e Destino.

    Esta nova funcionalidade possui quatro níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso,sempre será considerada a maior.

    Os níveis de permissão são:

    • Nível 1 - Transfere entre Naturezas do Centro Custo: Só será permitido transferir saldo entre Naturezas do mesmo Centro de Custo. O  item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
    • Nível 2 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado. O  item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
    • Nível 3 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores dos Períodos Anteriores: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado, mas que tenham itens de período inferiores aos do orçamento de origem.
    • Nível 4 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores de Todos os Períodos: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado ao orçamento de origem, para todos os itens de período disponíveis.

    Permissões para Transferência de OrçamentoExemplo:

           1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS)módulo Serviços Globais, acesse Atualizações Segurança / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800)Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

    O sistema apresenta a janela de produtos dos perfis cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um produto perfil e clique em Alterar Editar.

           3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE) Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Transferência Orçamento e habilite a permissão para o perfil de usuário.

           4.            Confira os dados e confirme.

     

    Permissões para Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento:

           1.            No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

    O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterardos perfis cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.

           3.            Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.

           4. 5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:          

                Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

     Confira os dados e confirme.

     

    Permissões para Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento:

           1.            No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

    O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.

           3.            Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.

           4.            Confira        6.            Confira os dados e confirme.

     

     

    Vídeo

    • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

    ** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

     

    Título do Vídeo:

    Disponibilizado pelo Marketing.

    Introdução:

    Disponibilizado pelo Marketing.

    Passo a Passo:

    Capturar diretamente do sistema.

    Finalização:

    Disponibilizado pelo Marketing.

     

     

    Ponto de Entrada

    Descrição:

    Informe o Menu em que estará localizada a rotina

    Localização:

    Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

    Eventos:

    Informe o Título da rotina

    Programa Fonte:

    Informe o Fonte da rotina

    Função:

    Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

    Retorno:

    Nome

    Tipo

    Descrição

    Obrigatório

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Exemplo:

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function CN120ALT()

    Local aCab:= PARAMIXB[1]

    Local cTipo:= PARAMIXB[2]

    If cTipo == '1'

        aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

    EndIf

    Return aCab