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Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo:
- Parâmetro:
MV_REDIMPO = .T. Indica Indica se o cálculo da base de ICMS considera a redução de base nas notas de importação.
- Campo da TES:
% Red. do ICMS (F4_BASEICM)
Procedimento para lançamento da nota de importação
1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota;
2º Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe nos campos: Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL) ;
3º Insira a TES com a configuração específica;
4º Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II);
5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”.
Exemplo prático
- Declaração de Importação (DI)
- Preencha os campos Valor Unitário e Valor Total
É necessário somar o valor aduaneiro e o valor do imposto de importação (R$ 28.554,87 + R$5.710,97 = R$34.265,84).
- Preencha os Preenchimento dos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II) com os valores correspondentes
- Lançamento das Despesas Acessórias
- Informe as despesas acessórias
- Confira os Conferência dos valores
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