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G 2854 IVA Reproweb Pago CBU Informada 

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Libros Fiscales

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

REPROWEB.PRW

Import. Reproweb

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SA2.

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versiones/Release:

11.80

Descripción 

Al actualizar la tabla de proveedores (SA2) en base al archivo importado, si “Identificación de Pago com CBU Informada” es igual a  “10”:

Si la "Fecha Inicial para CBU" se encuentra vacía se actualizará la "Fecha Inicial para CBU" con el primer día del "Periodo Solicitado". También se actualizará la "Fecha Final para CBU" con el último día del mes del "Periodo Solicitado"

En caso que  “Identificación de Pago com CBU Informada” es igual a  “10” y la "Fecha Inicial para CBU"  NO se encuentra vacía, solamente actualizará la "Fecha Final para CBU" con el último día del mes del "Periodo Solicitado".

Sustento legal: RG 2854:  IVA – Reproweb – Régimen de retención sustitutiva 100% - ANEXO IV.

Se realizará la importación del Archivo de texto proporcionado por Reproweb ( https://www.afipreproweb.gob.ar/ ), para el acceso es necesario contar con el código de usuario y clave de acceso al sistema.

El Diseño Archivo de Importación (campos separados por “,”)

a. CUIT de la Empresa

b. CUIT del Proveedor

c. Período Solicitado

d. Código Electrónico Reproweb

e. Situación del Proveedor

f. Fecha en la cual es Solicitado el Informe

g. Identificación de Pago con CBU Informada

 

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

  1. Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina ReproWeb.
  2. En el módulo, Libros Fiscales acceda a Import. Reproweb en la opción de Arch. Magneticos dentro de Miscelanea.

Procedimiento de Utilización 

       1.            En el módulo de Libros Fiscales en la opción de Import. Reproweb (Miscelanea | Arch. Magneticos)

       2.            Se selecciona la direccion donde se encuentra guardado el archivo de texto.

       3.            Al termino de la carga del archivo mostrará la opcion de imprimir el reporte generado con las modificaciones que se han realizado.

       5.            Despues de imprimir el reporte generado con los cambios se podrá verificar los cambios en el módulo de Compras en la opcion de Proveedores (Actualizaciones | Archivos)

       6.            Dentro de Proveedores en la pestaña de Fiscales  se podrá verificar la Situación del proveedor modificado.

       7.            Dentro de Proveedores en la pestaña "Otros"  se podrán verificar los campos de "Fecha Inicio CBU" y "Fecha Final CBU".