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Retenção de ISS

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

P11 e P12

Ocorrência:

Retenção de ISS

Passo a passo:

Configuração necessária para gerar a nota:

NATUREZA

Calcula ISS (ED_CALCISS) = Sim

TES

Calculo ISS (F4_ISS) = Sim

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado/ Outros/ Isento

PRODUTO

Aliq. ISS (B1_ALIQISS) = Informe a alíquota - Caso este campo esteja sem preenchimento, será válido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS

Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) = Informe o código de serviço do ISS - Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do Configurador.

FORNECEDOR

Recolhe COFINS (A2_RECCOFI) = Não

Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não

Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não

CLIENTE

Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim

Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim

Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim

Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = Cálculo do sistema


Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925

Observações:

 

Portuguese

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Retenção de ISS
Retenção de ISS

Retenção de ISS


Cliente:

Rec. ISS = Sim

ISS no preço (A1_INCISS) = Sim - Não agrega o valor de ISS à base de cálculo). Não - agrega o valor do ISS à base de cálculo.

 

Fornecedor:

Rec. ISS = Não

Amarra a natureza ao cadastro de Fornecedor.

 

Produtos:

 % de ISS =  0, será válido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.

Informe o campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS),caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do Configurador.

 

Natureza:

Calcula ISS (ED_CALDISS) = Sim

 

TES:

Calcula ISS = S

Livro Fiscal de ISS = Tributado/ Outros/ Isento.

São utilizados os seguintes parâmetros para as operações com ISS:

MV_DESCISS - Informa se o ISS deve ser descontado do valor do título financeiro, caso o cliente for responsável pelo recolhimento. Conteúdo .T. = verdadeiro ou .F. = falso.

 

MV_MRETISS - Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços. Conteúdo 1 = na emissão do titulo principal.  2 = na baixa do título principal.

 

MV_VRETISS - Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS.

 

 MV_PRETISS - Definição do responsável pelo recolhimento do ISS por parte do Prestador ou Tomador do Serviço conforme limite conforme regulamento do ISS do município de Porto Alegre/RS.

 

MV_MODRISS - Indica qual o modo de retenção do ISS. Conteúdo 1 - por título. 2 - mensal vencimento. 3 -  por base.            

 

MV_TPABISS - Conteúdo = 1 indica que é efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS.  2 = É gerado um título de abatimento.

 

MV_TPNFISS - Caso esse parâmetro esteja sem conteúdo, obrigatóriamente o Cód. de Serviço de ISS deve estar preenchido no cadastro de produto para o correto cálculo do ISS.

 

MV_VENCISS - Define o tipo de vencimento de ISS. Conteúdo E=Emissão ou Q=Quinzenal/ Emissão ou V=Vencimento ou F = Se a data de emissão for menor que 15 (primeira quinzena) a data de vencimento será 15  somados ao conteúdo  MV_DIAISS (considerando o primeiro dia do mês na conta), se a data de emissão for maior que 15 (segunda quinzena) será no dia informado no MV_DIAISS do mês subsequente.

 

MV_DIAISS - Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

 

MV_DEDISS - Define o momento do tratamento da dedução do ISS. Conteúdo 1= Na baixa. 2= Na emissão.

MV_DEISSBS - Indica se o valor do ISS deve ser retirado da base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL. Conteúdo .T. = não será descontado. Conteúdo .F. = será descontado.

MV_ALIQISS - Define a alíquota do ISS para cada município, Ex: 5.00%.

MV_ISS - Define a natureza dos títulos de ISS.

MV_MUNIC - Indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no módulo Financeiro.

MV_APURISS - Define a natureza a ser utilizada na geração do título a pagar por meio da Apuração de ISS. Caso este parâmetro não esteja configurado, é assumido como padrão o conteúdo do parâmetro MV_ISS.

MV_RATISS- Indica se deve ratear o ISS no lançamento do documento fiscal de entrada.                          

T=Rateio por parcela 
F=Mantém na primeira parcela

 

Resultado esperado:

Na inclusão de notas fiscais de entrada serão gerados títulos no financeiro no contas a pagar. Para notas fiscais de saídas serão gerados títulos no financeiro no contas a receber.

 

 Registro no Livro de ISS (entrada/Saída):

O livro de ISS para notas fiscais de entrada é o Modelo 56 em Livros Fiscais/Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 56. Para que as informações sejam geradas no livro é necessário que o campo B1_CODISS esteja preenchido para que na geração da nota os campos F3_CODISS e F3_TIPO = S, sejam preenchidos automaticamente. Levando o registro referente à nota fiscal para o livro de ISS.

Para nota fiscais de saída será utilizado o modelo 51 em Livros Fiscais/Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 51.

 

ISS no lugar do ICMS nos Livros:

Se ao verificar o livro fiscal o Sistema buscar para o livro a nota de serviço, mesmo com a pergunta do parâmetro Destaca NF Serviço? como Não, confira as configurações do cadastro de TES, o que normalmente ocorre é que o campo L. FISC. ICMS está preenchido com alguma opção diferente de Não.

Caso esteja configurado de forma correta, verifique se os campos Cálculo ISS e L. FISC. ISS, estão preenchidos como Sim e Outros. Mesmo que seja informado que o ISS não será retido neste caso, as informações nos campos devem estar preenchidas, para que a nota fiscal seja lançada no Livro de ISS Modelo 51 - Saídas ou 56 - Entradas.

  

Documentos relacionados:

http://tdn.totvs.com/kbm#55862

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