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Identificar Verba no Fato Gerador 5

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2129 

Cadastro de Regra de Contabilização

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados relacionados

1785.109694.2014

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).Identificar Verba no Fato Gerador 5

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

 PCVERBA

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.00.01.007

 

 

Descrição

Criado o filtro POSSUIDEVOLUCAOVERBA – Informa se houver devolução de verba, demonstrado na rotina 2129 – Cadastro de Regra de Contabilização, fato gerador 5 – DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR, para separar as devoluções que geraram verba aos fornecedores, pois para este tipo de devolução é movimentada uma conta específica de verba.

  • Criado o filtro POSSUIDEVOLUCAOVERBA para identificar os lançamentos de devolução que geraram verba para o fornecedor na rotina 2129.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

 

identificação das notas de devolução que geraram verba das que não geraram, (campo novo)       6.            Confira os dados e confirme.