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Campo:

Descrição:

Tipo Serviço Externo

Selecionar o código do tipo de serviço externo correspondente ao prestador de serviço.

Banco

Selecionar o código do banco no qual será realizado o pagamento ao prestador de serviço.

Nota:
Recomenda-se utilizar o código do banco de acordo com a norma CSA/CIEF 047/70.
Somente devem ser cadastrados os bancos relacionados com a folha de pagamento da empresa.

Agência

Selecionar o código da agência do banco previamente informado.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do prestador e seu respectivo dígito verificador.

Cod Fornecedor

Inserir o código do fornecedor, cadastrado no EMS, que corresponde ao prestador cadastrado no Recursos Humanos.

Espécie Documento

Inserir a espécie de documento no qual será feita a integração com o módulo Contas a Pagar do EMS.

Exemplo:
DP – Duplicata
AD – Aviso de Débito
NF – Nota Fiscal
ND – Nota de Débito
NC – Nota de Crédito
PR – Previsão

Nota:
Essas informações serão necessárias quando da integração do módulo Contas a Pagar visando o pagamento dos prestadores de serviço automaticamente.

Forma Pagamento

Selecionar o código da forma de pagamento a ser relacionado com o prestador de serviço para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS.

Exemplo:
Código    DescriçãoCódigo   Descrição
01        Caixa
02         Depósito Bancário

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor que será associado ao prestador de serviço para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do fornecedor selecionado representa o código do prestador de serviço cadastrado no EMS.

Exemplo:
HCM                                                       EMS
Sindicato           Descrição                        Fornecedor                Descrição
-------------           --------------------                    ----------------                ----------------------
01                           Manoel Jardim                    367                                         Manoel Jardim

Portador

Selecionar o código do portador no qual serão efetuados os pagamentos das obrigações ao prestador de serviço. Geralmente, o portador cadastrado na organização é uma instituição bancária, mas nada impede que a organização defina o caixa da empresa como um portador.

Exemplo:
01 – Banco do Brasil
02 – Caixa Econômica Federal
03 – Caixa da Empresa

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