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Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na janela Manutenção de Documento, é apresentada a janela RE3001D permitindo inserir as informações das despasdespesas, conforme abaixo:

Campo:

Descrição

Aba Despesa 

Codigo Fornecedor Acessório

Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento.

CGC/CPF (Nr Contrib)

Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte.

Serie DocumentoInserir a série do documento de despesa acessória.
DocumentoInserir o número do documento de despesa acessória.
NaturezaSelecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória.
EspécieSelecionar a espécie de documento da despesa acessória.
Tipo DespesaSelecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória.
Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Conta ContábilExibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário.
Centro CustoExibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada.
ObservaçãoInserir observações referentes à despesa do documento.
Aba Impostos 
MoedaInserir o código da moeda do imposto do documento.
Cotação DiaExibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local.
Vlr Moeda EstrangeiraInserir o valor da despesa acessória na moeda do documento.
Código ImpostoInserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória.
Percentual Imposto

Inserir o percentual de imposto.

Valor ImpostoExibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória.
Cod Taxa Serv

Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
Esse campo somente é habilitado quando emitente de despesa acessória é pessoa física.

Taxa Serviço

Inserir o percentual de imposto sobre serviços.
Esse campo somente é habilitado quando emitente de despesa acessória é pessoa física.

Valor ISR

Exibe o valor total de imposto sobre serviços.
Esse campo somente é habilitado quando emitente de despesa acessória é pessoa física.

 

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Janela Manutenção Documento - Pasta Acabado - RE3001

Nessa janela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção ou de manutenção industrial estiverem habilitados.

Janela Inclui/Modifica Item Acabado do Documento

Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Acabado, da janela Manutenção de Documento, é apresentada a janela RE1002 permitindo inserir as informações do item, conforme abaixo:

Campo:

Descrição

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento.

Item

Exibe o código do item acabado da ordem de produção.

ReferênciaExibe o código de referência do item acabado, quando o controle do item no estoque for por referência.
Conta AplicaçãoInserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque.
Centro Custo AplicaçãoInserir o centro de custo referente à conta contábil, quando esta assim o exigir.
QtdeInserir a quantidade do item acabado beneficiado.
DepósitoInserir o depósito de armazenamento do item acabado.
Localização

Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única.

Lote/SérieInserir o número de lote ou série do item acabado, quando o controle de estoque for por número de série, lote ou referência.
Validade LoteInserir a data de validade do lote do item acabado.

 

 


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