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CÓDIGO DO FORNECEDOR PRINCIPAL
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | 0.082794.2015 | ||||||||||
Requisito (ISSUE): | Criar campo para buscar o código o fornecedor principal | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versões/Release: | 27.00.04.000 |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
(corrigir) Disponibilizar no histórico complementar da rotina 2129 para os fatos geradores 9 - Provisões e 3 - Pagamentos, um campo para buscar o código do fornecedor principal, pois para a contabilização dos lançamentos de provisão de notas de serviços, as retenções devem conter uma especificação de número de nota e fornecedor da nota original, dando maior segurança de informação na contabilidade.
Procedimento para Utilização
- (corrigir)
- Criar no fato gerador de provisão e de pagamento um histórico complementar que busque a rasão social do fornecedor do lançamento principal.
- Apresentar este histórico na rotina 2129 para parametrização das regras.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.