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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Botão OK

Quando acionado, executa a geração do documento de rateio no recebimento realizando todas as validações necessárias.

Botão Cancelar 

Quando acionado, cancela a execução do programa.

Botão Despesas

Quando acionado, apresenta a janela Seleção de Despesas, da função Geração de Nota Fiscal Complementar (IM0101C), onde será possível selecionar as despesas que irão fazer parte da nota de rateio.
Ao menos uma despesa deverá ser selecionada para geração e só podem ser selecionadas despesas com a mesma moeda do fornecedor informado na tela do IM3101. 

Botão ConferênciaQuando acionado, valida os dados informados e gera um relatório de conferência da geração da nota de rateio.
Botão Ok - Geração do DocumentoQuando acionado, confirma a geração do documento.

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Campo:

Descrição

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.

FornecedorSelecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.
Nro DocumentoInserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento.
SérieSelecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série aparecer ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela.
Natureza OperaçãoSelecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio.
Data TransaçãoInserir a data de transação do documento a ser gerado.
Data de EmissãoInserir a data de emissão do novo documento.
Estabelecimento FiscalSelecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento.
Cód ObservaçãoInserir o código de observação do documento (Indústria/Serviço/Comércio/Devolução Cliente).
Data Cotação MoedaInserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira.
Nota Fiscal FaturaQuando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado.
Conta TransitóriaInserir a conta transitória do documento de entrada.
Sub Conta TransitóriaInserir a sub conta transitória do documento de entrada.
ObservaçãoInserir observações para o documento a ser gerado.

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Objetivo da tela:

Nesta tela é possível incluir os impostos para o documento de rateio a ser gerado, assim como modificá-los e eliminá-los. Quando gerado o documento, os impostos serão calculados automaticamente.
Os impostos são aplicados sobre o valor das despesas que estiverem parametrizadas pra incidir no valor do IVA.
Não será possível visualizar no módulo de Importação, os impostos informados neste programa. A visualização estará disponível no documento gerado no Recebimento.

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Campo:

Descrição

Cód Imposto

Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

Descrição

Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

% ImpInformar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.

 

Seleção de Despesa - IM3101C

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Botão Seleção

Quando acionado, apresenta a janela Faixa de Despesa (IM3101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação das despesas nessa janela.
Quando a seleção for modificada, as despesas já selecionadas serão desmarcadas automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação das despesas.

Botão Marca/Desmarca

Quando acionado, permite marcar a despesa ainda não marcada para geração da nota fiscal complementar ou desmarcar a despesa já marcada.
Também é possível marcar e desmarcar a despesa selecionada com um duplo clique.
As despesas vinculadas a nota fiscal complementar serão atualizadas no acompanhamento de embarque como recebidas, quando da geração da nota.

Botão Marca Todos

Quando acionado, marca todas as despesas apresentadas no browser para geração da fatura complementar.

Botão Desmarca TodosQuando acionado, desmarca todas as despesas previamente marcadas para geração da fatura complementar.

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Campo:

Descrição

Cód Desp

Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar.
Somente são apresentadas as despesas dos embarques previamente selecionados para geração da nota fiscal complementar. Estas despesas deverão estar vinculadas ao embarque (através por intermédio do programa IM0055) e deverão estar após ao ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada. O ponto de controle dessa despesa deverá ter data efetiva informado.

Desc Desp

Exibe a descrição das despesas.

FornecedorExibe os códigos dos fornecedores das despesas.
Nome AbrevExibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas.
EmbarqueExibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes.
Pto ContrExibe os códigos dos pontos de controle do embarque.
Desc PtoExibe as descrições dos pontos de controle do embarque.
MoedaExibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas.
Cond PagtoExibe os códigos das condições de pagamento das despesas.
Val DespesExibe os valores das despesas.

 

Seleção de Despesa - IM3101C1

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