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Função Manutenção de Estabelecimentos

Visão Geral do Programa

Ao criar um estabelecimento, deve-se realizar toda a parametrização referente a aspectos fiscais e operacionais do mesmo. Essa funcionalidade possibilita a parametrização das condições fiscais pertinentes ao estabelecimento, permitindo a correta realização dos processos de negócio da mesma.

  

Janela Parametrização do Estabelecimento

Objetivo da Tela:

Permitir realizar as parametrizações fiscais do estabelecimento, necessárias para a correta vinculação e cálculo de impostos nos títulos implantados, tanto do módulo Contas a Pagar quanto do módulo Contas a Receber.

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Campo:

Descrição:

Agente Percepção IVA

Quando assinalado, indica que nas faturas emitidas pelo estabelecimento aos clientes, deve ser efetuada a Percepção de IVA.

Sujeito Percepção IVA

Quando assinalado, indica que nas faturas de compras dos fornecedores, recebidas pelo estabelecimento, pode haver Percepção de IVA.

IVA

Informar dados do imposto de IVA com o qual o estabelecimento opera. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados para clientes, no estabelecimento em questão.

Percepção de IVA

Informar dados do imposto de Percepção de IVA com o qual o estabelecimento opera. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados para clientes, no estabelecimento em questão.

Percepção de IVA – Sujeito não Categorizado

Informar dados do imposto de Percepção de IVA com o qual o estabelecimento opera para clientes com condição AFIP de Sujeito não Categorizado. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados no estabelecimento em questão, para clientes que estão parametrizados com esse tipo de condição AFIP.

Ponto de Venda Principal

Informar o número do principal ponto de venda do estabelecimento em questão. Esse ponto de venda será utilizado na emissão de Notas de Débito e Notas de Crédito, geradas automaticamente no sistema.

Numeração Diferenciada

Quando assinalado, indica que os documentos emitidos pelo estabelecimento, serão controlados através de um sistema de numeração diferenciada por cada tipo de documento: Fatura, Nota de Crédito e Nota de Débito.

Série Ordem de Pagamento

Informar o código de Série de Documento, o qual será apresentado por default na implantação de antecipações e pagamentos extra fornecedores.

Aplica Convênio Multilateral

Quando assinalado, indica que a empresa está inscrita no sistema de Convênio Multilateral de Receitas Brutas.

Província AFIP

Informar o código da província, determinado pela AFIP, na qual o estabelecimento em questão está fisicamente localizado.

 

Janela Parâmetros de

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Retenções 

Objetivo da Tela:

Permitir definir os parâmetros de retenção de impostos, que serão utilizados para vinculação de impostos aos títulos implantados no estabelecimento.

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Campo:

Descrição:

Agente Retenção IVA

Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos de Valor Agregado, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.

Agente Retenção SUSS

Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos SUSS, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.

Agente Retenção Ganhos

Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos sobre Ganhos, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.

Agente Fundo de Mineração

Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos de Fundo de Mineração, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.

 

Nota
titleNota:

A tributação desse imposto é efetuada exclusivamente pelo estado de San Juan.

Auto Retenção de Ganhos

Quando assinalado, indica que serão realizadas auto retenções de Impostos sobre Ganhos, nas faturas emitidas aos clientes do estabelecimento.

Empresa Exportadora

Quando assinalado, indica que a empresa do estabelecimento opera com exportações. Nesse caso, nos pagamentos efetuados aos fornecedores, deverão ser realizadas retenções de Impostos de Valor Agregado, de acordo com a legislação vigente.

Mínimo Retenção IVA

Informar o valor mínimo para que ocorra retenção de Impostos de Valor Agregado, nos documentos implantados no estabelecimento.

 

Janela Parâmetros de Importações

Objetivo da Tela:

Permitir definir os parâmetros necessários para a execução de operações de importações, efetuadas pelo estabelecimento.

...

Campo:

Descrição:

Fornecedor Aduaneiro

Informar o fornecedor que atua como despachante aduaneiro do estabelecimento. Dessa forma, na implantação de títulos para esse fornecedor, serão habilitados os campos para informação de dados referentes à operação de importação.

Imposto de Percepção de Ganhos

Informar dados do imposto de Percepção de Ganhos, que será vinculado ao título nas operações de importação.

 

Janela Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros

Objetivo da Tela:

Permitir definir os parâmetros para tratamento dos valores das variações cambiais, dos descontos e dos juros de mora, calculados sobre os títulos implantados no estabelecimento.

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Campo:

Descrição:

Gera ND/NC por Variação Cambial

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito aos clientes, por conta de variações cambiais, positivas ou negativas, geradas nos títulos de moeda estrangeira implantados no estabelecimento.

Registra ND/NC por Variação Cambial

Quando assinalado, indica que o estabelecimento pode receber de seus fornecedores, notas de Débito e/ou Notas de Crédito geradas por variações cambiais decorrentes de títulos emitidos pelos mesmos, em moeda estrangeira.

Gera NC por Descontos a Clientes

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito por conta de descontos concedidos aos clientes, na liquidação de dívidas dos mesmos.

Gera ND por Descontos a Fornecedores

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito, no módulo Contas a Receber, por conta de descontos concedidos por fornecedores, nas faturas pagas pelo estabelecimento.

Gera NC por Atraso a Fornecedores

Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito, no módulo de Contas a Receber, por conta de Juros e Multas calculados por atrasos, nos pagamentos efetuados a fornecedores no estabelecimento.

Emite ND por Atraso

Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos clientes, por conta de juros e multas calculados na liquidação de títulos dos mesmos, no estabelecimento.

Gera ND por Devolução de Cheques de Terceiros

Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos fornecedores, por conta de devoluções de cheques de terceiros, utilizados para o pagamento de faturas dos mesmos.

Documento Cheque Extra Cliente

Informar a espécie de documento que será utilizada para criar títulos correspondentes aos cheques gerados por conta de Cobranças Extra Clientes, efetuadas no estabelecimento.

 

Nota
titleNota:

A espécie de documento informada, deve obrigatoriamente ser do tipo “Cheque”.

Antecipação Automática por Saldo

Informar os códigos de Espécie e Série, que serão utilizados na geração de antecipações por conta de pagamentos a maior efetuados por clientes, na liquidação de títulos do estabelecimento.

Documento Título Extra Cliente

Informar o Código de Cliente e a Espécie de Documento, que serão utilizados na criação de recibos por Cobranças Extra Clientes no estabelecimento.

 

Nota
titleNota:

A espécie de documento informada, deve obrigatoriamente ser do tipo “Antecipação”.


Janela Procuradores do Estabelecimento

Objetivo da Tela:

Permitir definir as Pessoas Físicas que atuam como procuradores fiscais do estabelecimento em questão. Nessa tela podem ser informados dois procuradores, os quais serão utilizados na impressão dos cerificados de retenções emitidos pelo estabelecimento.

 

Janela Parâmetros de Impostos sobre Receita Bruta

Objetivo da Tela:

Permitir definir artigos/incisos de retenções e percepções de Impostos sobre a Receita Bruta. Os códigos informados nessa tela, serão utilizados na emissão das Declarações Juramentadas IIBB, para a província de Santa Fé.

 

Janela Vinculação de Regimes de Atividades de Inscritos

Objetivo da Tela:

Permitir vincular ao estabelecimento os diferentes códigos, estabelecidos pela Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP), de atividades nas quais os Clientes e Fornecedores desenvolvem seus negócios.

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