Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Série | Selecionar o código ou o número de série da nota fiscal, na qual se deseja efetuar o relacionamento série x estabelecimento. | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento que será relacionado à série de nota fiscal. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que a série de nota fiscal é uma nota fiscal fatura.
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Espécie | Inserir a sigla da espécie de título que será gerada para o módulo de Contas a Receber.
A Espécie ou Classe, será utilizada para indicar o tipo de nota que será emitida pela série. Para o tratamento da série, além da classe, será utilizada a letra referente ao tipo de cliente que a série atenderá e o ponto de emissão. Nota: Não poderá existir mais de uma série/estabelecimento com a mesma letra, ponto de venda e tipo de documento (espécie).
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Controla Próximo Faturamento | Quando assinalado, indica que a data do próximo faturamento da série de nota fiscal será controlada. | |||||
Emite Nota Fiscal Eletrônica | Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal Eletrônica.
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Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
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Emite Manifesto Documentos Fiscais | Quando assinalado, determina que o estabelecimento realiza manifestação dos documentos fiscais.
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Série NF-e Vinculada | Selecionar a série a ser direcionada, quando a natureza de operação e cliente estiverem parametrizados para emitir NF-e.
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Formato DANFE | Selecionar a opção que determina o formato do DANFE. As opções disponíveis são:
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Não Utiliza Word para Impressão DANFE | Quando assinalado, permite utilizar os programas e layouts pré-definidos (.rtf), sem ter a necessidade de instalação do pacote Microsoft Office Word, e sim utilizar o WordViewer, por ser um software freeware. | |||||
Gerar DANFE em PDF | Quando assinalado, permite emitir a impressão do DANFE em PDF. | |||||
Número Dias em Aberto | Inserir o número de dias em aberto considerado para o controle do próximo faturamento. | |||||
Dt Último Fat | Inserir a data do último faturamento. Esta data é atualizada automaticamente pelo sistema a cada nota fiscal emitida. | |||||
Dt Próximo Fat | Exibe a data do próximo faturamento da série da nota fiscal. Esta data é controlada pelo sistema, caso optado pelo controle do próximo faturamento, e é definida a partir da data do último faturamento, acrescida do número de dias em aberto. Tem por objetivo limitar as datas disponíveis. Exemplo: | |||||
Nr Última Fatura | Inserir o número da última fatura gerada, com a série de nota fiscal fatura.
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Ult Nota Emitida | Inserir o número da última nota fiscal emitida pelo estabelecimento, mesmo que em outro sistema. A partir deste número, o sistema controlará automaticamente esta numeração a cada nota fiscal calculada. | |||||
Utiliza Série Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que ao gerar o XML da NFS-e será gerado a mesma série utilizada no cálculo da nota fiscal nesse XML, caso contrário o sistema gera a série fixa “NF”. | |||||
Utiliza RPS Distinto | Quando assinalado, indica que será gerado o número do RPS diferente ao número da nota fiscal.
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Nr Último RPS | Inserir o número do RPS que será utilizado no cálculo da NFS-e.
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Letra | Indica o tipo de cliente que a série atenderá. Poderá ter os valores: “A” – Clientes Inscritos, “B” – clientes não inscritos, “C” – consumidor final, “E” – Exportação ou “X” – Não utiliza letra. | |||||
Ponto de Venda | Ponto de venda: ponto de venda de emissão da nota. Poderá ter até 4 dígitos numéricos. | |||||
Série EMS5 | Informar a série que deverá estar criada como Talonário Fiscal com a Série com os mesmos: ponto de venda, estabelecimento e letra, que a série registrada no FT0114. E ainda deverão estar marcados os campos “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. (Ver detalhes Manutenção_de_Talonários_Fiscais_lar006aa) | |||||
Gera Comprovante Eletrônico | Se o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico” está selecionado, este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos. Caso contrário pode utilizar-se para inclusão das Faturas Eletrônicas geradas na página de AFIP. | |||||
WebService AFIP | Se o parâmetro “WebService AFIP” está selecionado mais o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos para seu posterior envio ao WebService da AFIP e solicitar o CAE. | |||||
CAEA | Se o parâmetro “CAEA” está selecionado mais os parâmetros “WebService AFIP” e o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que este ponto de venda estará habilitado para gerar comprovantes eletrônicos com Código de Autorização Eletrônica Antecipado. | |||||
WebService MTXCA | Se o parâmetro “WebSevice MTXCA” está marcado, automaticamente se marcarão os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. | |||||
Quantidade itens a imprimir | Indica a quantidade de itens serão listados por remito e/ou por fatura. | |||||
Formulário Pré-impresso | Indica que a fatura será impressa utilizando um formulário pré-impresso. |
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Manutenção de Espécie de Títulos (CD0906)
Se o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico” está selecionado, este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos.
Caso contrário pode utilizar-se para inclusão das Faturas Eletrônicas geradas na página de AFIP.