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Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

Esta rotina registra a solicitação de adiantamentos aos clientes e o recebimento de crédito referente a estes adiantamentos.

Configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento e o MV_JADTTP com o tipo de título.

A inclusão de um adiantamento gera um título provisório, no Contas a Receber, do módulo Financeiro (tipo de título PR).

Com esta finalidade configure o parâmetro MV_JADTTPR. A opção Ger.Financeiro substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado.

Podemos fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente, controlando o saldo do adiantamento pela consulta Saldo Adiantamentos.

Cadastros prévios

Para o efetivo funcionamento do sistema , configure o parâmetroMV_JCRYSER com a forma gerar os relatórios Crystal; (Descontinuado com a implementação da tecnologia FWMSPrinter)

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPAR com a parcela do título de adiantamento;

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTNAT com a natureza do título de adiantamento;

cadastra os protocolos de entrega das faturas geradas.

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

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Deck of Cards
historyfalse
idsample
Card
id1
labelGer.Financeiro Geração Automática
  1. Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações/ Ger. Financeiro;
  2. Ao concluir o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso.
  3. Clique em Fechar para retornar à tela principal.
Card
id2
labelEstornarRelatório protocolo
  1. Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Estornar;
  2. O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno.
  3. Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
Card
id3
labelReciboListar protocolo
  1. Posicione o cursor no adiantamento,acesse Outras Ações/ Recibo;
  2. O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.

Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

 

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Descrição

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Data inclusão

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Data de inclusão do adiantamento. 

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Cód. Cliente

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Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. 

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Cód. Cli. Adi.

...

Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.

...

Cód.Loja Adi.

...

Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.

...

Observação

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Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito.

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Cód. Moeda

...

Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.

...

Valor 

...

Valor do adiantamento. 

...

Situação

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1-Em Andamento: Adiantamento ativo.

2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).

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Tit gerado?

...

Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 

1-Sim ou 2-Não

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Núm título

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Número do título gerado no Financeiro. 

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Histórico 

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Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. 

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Banco/Agência/Conta

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Dados da conta onde é creditado o adiantamento

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Escritório

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Escritório de faturamento do cliente. 

...

Cód Caso

...

Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). 

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Tp Adto 

...

Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. 

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Num Prov

...

Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. 

...

Vencimento 

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