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Nombre Campo | Campo | Llenar con | |||
Filial | D1_FILIAL | xFilial('SD1') | |||
Num. Docto. | D1_DOC | Contenido del parámetro MV_MXSECFI | |||
Serie Docto. | D1_SERIE | "" | |||
Proveedor | D1_FORNECE | Código del proveedor del agente aduanal DB9_PROV | |||
Tienda | D1_LOJA | DB9_TDA | |||
Fch Emisión | D1_EMISSAO | RSC_FCHPGO | |||
Fch de Captura | D1_DTDIGIT | dDataBase | |||
Especie | D1_ESPECIE | "NF" | |||
Tipo docto. | D1_TIPODOC | "10" | |||
Tipo Factura | D1_TIPO | "N" | |||
Form Propio | D1_FORMUL | "N" | |||
Num Item | D1_ITEM | Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem) | |||
Código de Producto | D1_COD | RSA_CODPRD | |||
Unidad de medida 1 | D1_UM | B1_UM | |||
Cantidad | D1_QUANT | 1 | |||
Precio unitario | D1_VUNIT | RSL_IMPORT | |||
Importe | D1_TOTAL | RSL_IMPORT | |||
Cód. de almacén (entrada) | D1_LOCAL | B1_LOCPAD, ya que el tipo de TES no debe afectar stock | |||
| _GoBack | _GoBack | TESD1_TES | Contenido del parámetro MV_MXTESIM | |
Cod Fiscal | D1_CF | F4_CF de acuerdo a la TES | |||
Num. Pedimento | D1_NUMPED | RSC_NUMPED | |||
Prorrateo de costos CIF | D1_CIFPROR | Sumatoria de RSG_VALADU, de los registros que son del pedimento, esto dividido entre el número total de ítems. |
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Tabla | Índice |
SD3 | D3_FILIAL+D3_NUMPED+D3_TIPODOC+D3_ESTORNO |
SD1 | D1_FILIAL+D1_NUMPED |
Nuevos Campos
Campo | D1_NUMPED |
Tipo | C |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Titulo | Num Pedimento |
Descripción | Num Pedimento |
Contexto | Visual/Real |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Numero de Pedimento |
Campo | D3_NUMPED |
Tipo | C |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Titulo | Num Pedimento |
Descripción | Num Pedimento |
Contexto | Visual/Real |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Numero de Pedimento |
Campo | D3_TIPODOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Titulo | Tipo Documento |
Descripción | Tipo Documento |
Contexto | Visual/Real |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Status del tipo de documento que genera el pedimento de importación: |
Campo | D2_NUMPED |
Tipo | C |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Titulo | Num Pedimento |
Descripción | Num Pedimento |
Contexto | Visual/Real |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Numero de Pedimento |
Campo | YA_APLDTA |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Titulo | Num Pedimento |
Descripción | Num Pedimento |
Contexto | Visual/Real |
Opciones | 1=No;2=Si |
Inicalizador | '2' |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Regla 5.13. de acuerdo al pais de origen la mercancía puede estar excenta de pago de CTA |
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Caso de Pruebas | Generar documentos para un pedimento de tipo Importación Definitiva (A1), que contiene facturas registradas antes de haber registrado el pedimento. | ||||||
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Finalidad de la Pruebas | Que genere todos los documentos que se mencionan en la 1er prueba, pero que las facturas que ya existen en SF1/SD1, no se genere nuevamente. | ||||||
Estimativas | 15min | ||||||
Prueba del Programador | ( x) Si ( ) No | ||||||
Recomendaciones | Realizar la prueba con un pedimento que contenga incrementables, impuestos a nivel pedimento, fracciones arancelarias y al menos 1 factura de mercancía previamente registrada y una factura que no tenga registro aun. | ||||||
Pré-condiciones | El status del pedimento debe estar en color verde. Configurar los parámetros: MV_MXDEPFI, Lista de claves de pedimento que son para Deposito Fiscal. | ||||||
| N/A | ||||||
Cómo verificar los resultados | Consulte en la opción de Movimientos->Facturas de Entrada que las facturas que no tenían registro previo se hayan generado con la información correcta. Verifique que la factura de impuestos contenga los totales y los impuestos que aplican a nivel pedimento. Consulte en SIGAEST lo movimientos internos y consulte el Kardex para observar cómo fue afectado el costo de la mercancía. | ||||||
Procedimientos | Resultados Esperados | ||||||
Ingrese a la opción Informes->Actualizaciones->importaciones->Pedimentos | Visualizara el browse de los pedimentos. | ||||||
Seleccione el pedimento que procesará |
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Seleccione en la opción Generar Documentos | Preguntara ¿si desea generar los documentos?, confirme, y visualizara una barra de avance mencionando los documentos que está procesando. | ||||||
| Al finalizar el proceso, si este tuvo éxito, cambiara el status del pedimento a color rojo. |
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