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  • DT_Validar_Filial_do_Produto_na_Venda_TV10.

Versões comparadas

Chave

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ALIDAR FILIAL DO PRODUTO NA VENDA TV10

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

3 - Venda

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

316

Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

336

Alterar Pedido de Venda.

2596 

Integração Dados Externos

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

3845 - TV10 Permitido apenas quando produto for filial 99

Chamados Relacionados

1772.017781.2016 (HIS.00831.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

560

PCPARAMFILIALInforme as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão/Release:

Rorina 560 - V. 28.00.05

Rotina 316 - V.

Rotina 336 - V.

Rotina 2596 - V.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaCaso parâmetro 3845 - TV10 Permitido apenas quando produto for filial 99 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é realizada verificação do campo Código Filial do cadastro de do produto na rotina 203 - Cadastrar Produto sendo permitido incluir o produto em TV10 somente se este campo estiver preenchido, caso contrário, não é permitido o registro do pedido de venda. Caso parâmetro esteja marcado como Não permanecerá o comportamento atual do sistema.

 

Procedimento para Utilização

 

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Observação: para este exemplo o parâmetro 3845 - TV10 Permitido apenas quando produto for filial 99 da rotina 132 está marcado como sim, e a filial de venda está diferente de 99.


  1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

  2. Informe o Código do cliente desejado, a Origem da Venda e tecle o botão F10 - Iniciar Pedido de Venda;

 3. Acesse a aba Itens (F5) informe o Código do item, a Qtde. (quantidade) e tecle  Image Added, conforme mensagem de Informação abaixo não é permitido o registro do pedido, desta forma, o processo será descontinuado;

     Image Added

 

  Observação: caso pedido esteja preenchido com código de filial diferente de 99, o Força de Vendas irá cortar o item do pedido e enviar apenas os produtos que estão como filial 99, informando o motivo do corte conforme mensagem destacada acima. Caso não exista item válido para o pedido TV10 o Força de Vendas irá rejeita-ló informando o mesmo motivo.

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.