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Boletim Técnico: Manutenção de Despesas da Exportação Ocorrência Melhoria Resumo Implementadas melhorias nas rotinas Pedido de Exportação (EECAP100) e Embarque de Exportação (EICAE100, com o objetivo de permitir a manutenção de despesas nacionais e internacionais no Módulo de Exportação (SIGAEEC) quando integrado aos módulos de Faturamento (SIGAFAT) e Financeiro (SIGAFIN). Assim, torna possível a inclusão de despesas nas respectivas rotinas, bem como o controle de câmbio destas despesas e dos respectivos títulos financeiros. ID do Chamado SDKCUQ Produtos Módulos
Portais
Países
Traduções
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Pedido de Exportação (EECAP100), Embarque de Exportação (EECAE100), EECAE106, EECAF300) Parâmetros Envolvidos MV_AVG0187, MV_EECFAT, MV_AVG0131, MV_AVG0133, Número da FNC 000000089472011 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UEINTDESP Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) UEINTDESP.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EECAE100.PRW, EECAP100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF300.PRW e AVGERAL.PRW. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UEINTDESP. Importante: Antes de executar o compatibilizador UEINTDESP é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UEINTDESP no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 5. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log). 8. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 9. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
Criação no arquivo SX3 – Campos: · Tabela EET– Despesas de Exportação:
· Tabela EXL – Dados Complementares Embarque:
· Tabela EEU – Numerário de Exportação:
Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Procedimentos para Utilização
Pré-Requisitos. · Ativar o Parâmetro MV_EECFAT · Ativar o Parâmetro MV_AVG0131 · Ativar o Parâmetro MV_AVG0133 Seqüência 001 1. Selecione o menu Atualizações/Pedido Export./Manutenção (EECAP100) 2. Clique na opção Incluir e informe, os dados do pedido de exportação 3. No campo Preço Ab(EE7_PRECOA) indique se o preço é aberto ou fechado. 4. Preencha os demais dados nas abas do processo e clique em Despesas Nacionais para informar as despesas nacionais do processo. Clique em Incluir Obs.: Na primeira vez, será necessário inserir a empresa para logo após inserir as despesas atreladas a ela ou a cada empresa informada. 5. Após clicar novamente sobre Incluir, o sistema exibirá as opções Empresa ou Despesa a ser incluída. 6. Clique em Despesas e informe os dados da mesma. 7. Ao clicar em OK a despesa será atrelada a empresa selecionada. 8. Clique em OK para retornar à tela do pedido. 9. Na tela do pedido, clique em Incluir para adicionar os itens do processo. 10. Preencha os dados do item do pedido de exportação e clique em OK 11. Clique em OK novamente para finalizar a gravação do processo 12. O pedido será gravado com o status Aguardando Faturamento 13. Para a próxima seqüência, é necessário efetuar o faturamento e liberação do pedido de exportação no módulo de Faturamento (SIGAFAT). Seqüência 002
Seqüência 003 1. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir os títulos provisórios das despesas nacionais e internacionais, inserida na seqüência 002. Seqüência 004 1. No módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Embarque (EECAE100) e clique em Alterar. 2. Na tela do Embarque, na pasta Transporte informe a data do embarque. 3. O sistema irá gravar o embarque e gerar os títulos de receita referente ao valor da mercadoria embarcada e títulos efetivos de despesas referentes às despesas nacionais e internacionais do processo de Embarque no módulo Financeiro (SIGAFIN). 4. Ao final, o sistema exibirá o processo gravado no browser Seqüência 005
Sequência 006 1. No módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Financeiro/Câmbio (FINA740). 2. Selecione o processo e clique na opção Alterar. 3. O sistema exibirá as parcelas de câmbio a receber e a pagar. O cambio a receber refere-se ao valor da mercadoria, conforme o título de receita gerado no módulo Financeiro (SIGAFIN). O câmbio a pagar refere-se à despesa internacional. Já a despesa nacional não é lançada no câmbio por ser paga em moeda nacional. 4. Para liquidar as parcelas de câmbio, selecione a parcela e clique sobre o botão Liquidação. 5. Confira os dados e confirme o câmbio. O sistema irá efetuar a gravação do câmbio. Sequência 007 1. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750). O sistema irá exibir entre os títulos o título a pagar referente à despesa de frete internacional liquidada no controle de câmbio do SIGAEEC. Informações Técnicas
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