Histórico da Página
Composition Setup |
---|
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css |
Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim Técnico: Acréscimos e Deduções no Desembaraço Ocorrência Melhoria Resumo Implementada a melhoria nas rotinas do Desembaraço (EICDI154) para que realize o rateio das despesas que são base ICMS e apresente o rateio para cada adição no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) da Nota Fiscal (EICDI154) bem como tratamento garantindo que ao preencher os campos Acréscimos (WN_VLACRES) e Deduções (WN_VLDEDUC) das adições na Nota Fiscal (EICDI154) e sair sem gerá-la, o sistema salve as alterações e permita que elas sejam recuperadas. ID do Chamado TDNC81 Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Manutenção de Desembaraço – EICDI500; Recebimento de Importação – EICDI154/EICDI554; Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UI083280 Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização dos programas UI080874, EICDI154, EICDI554, EICDI500, UI083280, AVGERAL, AVOBJECT e AVUPDATE01 · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI083280
Antes de executar o compatibilizador UI083280 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Smart Client, digite U_UI083280 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela EIB – Rateio NCM/Peso (Custo) no dicionário de dados SX3:
Procedimentos para Configuração CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro) a seguir:
Procedimentos para Utilização Pré-Requisitos:
· Informe no parâmetro MV_CODTXSI o código da despesa Siscomex do cadastro de despesas que seja base de ICMS e com o campo ICMS SP (YB_ICMS_SP) = SIM. · Habilite o parâmetro MV_UTILEIB e MV_TXSIRAT informando o conteúdo igual a .T.; · Habilite o parâmetro MV_RATCIF = S. · Desabilite os parâmetros MV_TEM_DI e MV_EIC0005 informando o conteúdo igual a .F. · Possua despesas base de ICMS e a Despesa Siscomex para o processo requisitado. · Possua um processo de desembaraço cadastrado com data e Nº da DI preenchidos. Sequência 001: 1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina de geração de nota fiscal através do Menu Atualizações/Desembaraço/Recebimento de Importação (EICDI154). 2. Clique em Primeira. 3. O sistema exibirá a tela com as adiações do processo. Posicione sobre uma das adições e clique em Altera Adição. 4. O sistema exibirá a tela com os dados da adição selecionada. Posicione sobre o campo Acréscimos (EIJ_EINA) e pressione F3. 5. O sistema exibirá a tela dos acréscimos para a adição do processo selecionada. Preencha os acréscimos desejados e clique em OK e confirme a alteração. 6. O sistema retornará à tela das adições. Repare que o campo Acréscimos (EIJ_EINA) foi atualizado com a somatória das despesas incluídas nos acréscimos. 7. Ao clicar em Sair sem efetuar a geração da nota, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja gravar as alterações das NCM’s ? 8. Clique em Sim para salvar as alterações. O sistema retornará ao browser dos processos. 9. Posicione novamente sobre o processo recém-alterado no browser e clique em Primeira. O sistema exibie uma pergunta se deseja recuperar as informações de alíquotas e pesos já gravados. 10. Selecione as informações que deseja recuperar e clique em OK. 11. O sistema apresenta no browser as informações de acréscimos recuperadas das adições, no campo Acréscimos (EIJ_EINA). 12. Ao clicar novamente em Altera Adição e pressione F3 sobre o campo Acréscimos (EIJ_EINA), o sistema recupera as despesas cadastradas que compõem os acréscimos da adição selecionada. Sequência 002 1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina de geração de nota fiscal através do menu Atualizações/ Desembaraço/Recebimento de Importação (EICDI154). 2. Clique em Primeira 3. O sistema exibirá a tela com as adições do processo. Clique em Itens. 4. O sistema exibirá a tela dos itens das adições do processo. Posicione o browser sobre o campo Desp Base ICMS(R$)(WN_DESPICM) e verifique que o sistema efetuou o rateio das despesas base para os itens pelo valor CIF da adição. 5. Clique em Totaispara visualizar o total do processo. 6. Verifique que o total exibido no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) corresponde exatamente à somatória do rateio feito no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) das adições exibido anteriormente. 7. Selecione os itens e efetue e geração da nota Fiscal. 8. Clique em Impressão e depois em Preview para visualizar as informações. 9. O sistema exibirá na nota gerada os valores das despesas base de ICMS correspondentes à somatória do rateio feito para as adições. Informações Técnicas
Observações |