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Boletim Técnico: Criação de campos em Orçamento por Fases Ocorrência Melhoria Resumo Implementada melhoria na rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) que consiste na criação dos campos: Vl.Pretend (VS1_VALPRE)” e “Qtd.Conferid (VS3_QTDCON) para realização do cálculo do desconto a partir do valor total e a presença da marca do veículo na lista de itens relacionados, permitindo que o usuário identifique melhor as peças em questão.Foram criados também, os parâmetros MV_FORMALI e MV_FORMALU onde seu conteúdo pode ser preenchido com a fórmula responsável pelo rateio de descontos nos itens de um orçamento e uma fórmula para cálculo da margem de lucro de um item, respectivamente. ID do Chamado SCPSXY Produtos Módulos
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Orc. Por Fases (OFIXA011) Parâmetros Envolvidos MV_FORMALI; MV_FORMALU; Número da FNC 000000117902010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDOFI89 Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIXX001, OFIXX002, OFIXX004, OFIXC001 e UPDOFI89. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UPDOFI89”. Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador “UPDOFI89”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus “ByYou Smart Client”, campo “Programa Inicial” digite U_UPDOFI89 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes 1. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3. · Tabela VS1 – Orçamento:
· Tabela VS3 –Itens de Orçamento (peças):
2. Inclusão de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:
Procedimentos para Configuração 1. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure os parâmetros conforme as instruções a seguir:
Este parâmetro é responsável por informar ao sistema qual fórmula calcula a margem mínima de lucro de um determinado produto. Na rotina de Orçamento por Fases, ao se escolher um valor fixo para o total de um orçamento através do campo "Vl.Pretendid", o sistema efetuará os descontos para cada produto do orçamento para chegar no valor informado. No rateio deste desconto entre os itens, este parâmetro fará com que o valor final de venda do produto (com o desconto aplicado) não ultrapasse o mínimo possível para margem de lucro mínimo, evitando assim que a empresa tenha prejuízos na venda daquele produto.
A variável NPERCMIN possui o valor do campo "%Margem Min." existente na rotina de Parâmetro Descontos e deve ser configurada. 2. Ainda no módulo configure o parâmetro conforme as instruções a seguir:
Importante: Este parâmetro tem como objetivo informar ao sistema qual é a fórmula no sistema responsável pelo cálculo da margem de lucro das peças a serem vendidas. É a fórmula informada neste parâmetro que será considerada para efetuar este cálculo. Procedimentos para Utilização
1. Acesse o módulo Oficina (SIGAOFI), selecione as opções Atualizações \ Mov Oficina \ Orc. Por Fases (OFIXA011) 2. Visualize no canto inferior direito da tela as opções: Alterar, Incluir, Visualizar, Sair, e Ações Relacionadas. Clique em Incluir einsira um novo orçamento de peças preenchendo as informações do cabeçalho. 3. Na parte superior esquerda da tela, o campo Tp Orçamento deve ser preenchido com o tipo de orçamento que será criado. Neste caso, o preenchimento foi Orçamento Pecas e assim, se habilita a pasta Orçamento de Peças. 4. Na parte central da tela de orçamento por fases, informe os itens que se enquadram no parâmetro de descontos, com seus respectivos valores e quantidades. Importante: Caso a peça escolhida possua itens relacionados, na parte inferior da tela será exibida uma lista com os itens, suas marcas e valores. 5. No campo Val.Pretendid (localizado na parte superior da tela) preencha com o valor que a peça será vendida (já com o desconto). Exemplo: A peça custa R$ 123,00 e será vendida a R$ 120,00. Neste caso, o campo Val.Pretendid deverá ser preenchido com R$ 120,00 6. Observe o campo % Desc. o percentual de desconto foi calculado sobre o valor inicial da peça R$ 123,00. Neste caso o valor do percentual de desconto será 2,44%. 7. O conteúdo do campo Margem de Lucro será atualizado de acordo com o valor total da peça. Este campo é responsável por exibir o resultado do cálculo em porcentagem, efetuado pela fórmula informada no parâmetro MV_FORMALU conforme citado nos procedimentos para configuração. Será exibida a margem de lucro obtida para esta peça de acordo com seu valor de venda. Caso seja inserido um valor que ultrapasse esta margem, o sistema apresenta uma janela com a seguinte informação: ”Não é possível a aplicação do desconto solicitado. Será dado o desconto máximo para todos os itens”. 6. Clique em OK e visualize a janela de confirmação de gravação do orçamento. 7. Novamente clicando em OK, visualize a janela Como pagar e suas opções de formas de pagamento. Na parte superior do canto direito da tela, perceba as opções: Confirmar, Fechar e Ações Relacionadas. Opte por Confirmar e na sequência o sistema apresenta a tela Notas – Filial com o número da nota fiscal que será gerada e a filial onde o usuário está logado. 8. Retornando a tela inicial da rotina, no canto inferior direito, clique na opção Ações Relacionadas e na subopção Legenda. Observe que o orçamento em questão foi faturado com êxito Informações Técnicas
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