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Nos casos de complemento de Devolução, o procedimento a ser feito é efetuar o cadastro do cliente como fornecedor e informar alguns campos da nota manualmente.
Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI
- Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o cliente como fornecedor)
- Informe um produto da NF original
- Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
- Informe o TES
- Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.
Cadastro da TES de COMPLEMENTO
Aba Adm:
- Tipo: Saída/Entrada
- Cred. ICM e Cred IPI = Não
- Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
- Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
- Restante preencha como Default
Aba Impostos
- Calcula ICMS e IPI = SIM
- CFOP da NF Original
- Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado
Escrituração
A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.
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P10 e MP11
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