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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Módulo

 

Segmento Executor

Gestão de Obras & Projetos

Chamado

 

País

(x) Brasil.

   

Objetivo

 Facilitar para o usuário a geração dos registros de movimentação interna e consequentemente possibilitar a geração dos Registros XXXXXX do Bloco K conforme diposto no Ato COTEPE/ICMS 7 de 13 de maio de 2016.

 

Definição da Regra de Negócio

 Ato COTEPE/ICMS 7 de 13 de maio de 2016 altera a redação de alguns artigos do Ato COTEPE/ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD, entre eles a tabela 2.6.1.7 - Bloco K cujo conteúdo passa a ser: acrescentando alguns dispositivos ao Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal - EFD, entre eles os seguintes registros do Bloco K:

 

Bloco

Descrição

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade do bloco (Todos os contribuintes)

K

Abertura do Bloco K

K001

1

1

O

K

Estoque Escriturado

K200

3

1:N

OC

K

K

Período de Apuração do ICMS/IPI

K100

2

V

OC

Desmontagem de mercadorias – Item de Origem

K210

3

1:N

OC

K

Desmontagem de mercadorias – Item de Destino

K215

4

1:N

OC

K

Outras Movimentações Internas entre Mercadorias

K220

3

1:N

OC

K

Itens Produzidos

K230

3

1:N

OC

K

Insumos Consumidos

K235

4

1:N

OC

K

K

Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos

K255

Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos

K250

3

1:N

OC

4

1:N

OC

K

Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

K260

3

1:N

OC

K

Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas

K265

4

1:N

OC

K

Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260

K270

3

1:N

OC

K

Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265

K275

4

1:N

OC

K

Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

K280

3

1:N

OC

K

Encerramento do Bloco K

K990

1

1

O

 

 



 

 

 

Além disso




Alguns segmentos,

o Ato COTEPE/ICMS 7 de 13 de maio de 2016 acrescentou alguns dispositivos ao Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal - EFD, Anexo Único do do Ato COTEPE/ICMS 09/08 entre eles os seguintes registros do Bloco K:
  • K210: Registro 210: Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem;
  • K215: Registro 215: Desmontagem de Mercadorias - Item de Destino;
  • K260: Registro 260: Reprocessamento / Reparo de Produto / Insumo;
  • K265: Registro 265: Reprocessamento / Reparo de Produto / Insumo;
  • K265: Registro 265: Reprocessamento / Reparo de Produto / Insumo;
  • como o automobilístico, por exemplo, apresentam a figura da “desmontagem” e esse processo era tratado anteriormente no Bloco K (Controle da Produção e do Estoque) como movimentação interna de mercadorias, mas, com essa nova segmentação na obrigação, as empresas poderão tratar como uma “Industrialização”, ainda que caracterizada apenas como Ordem de Serviço (OS).

    Essas informações foram divididas em dois registros:

    K210 – Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem: Esse registro trata de informações sobre as mercadorias, que serão destinadas ao desmonte, informando a data da retirada do estoque e a quantidade.

    K215 – Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino: Nesse registro o enfoque são as informações sobre as mercadorias que serão originadas com o desmonte, devendo ser elencado nesse registro todos os códigos e quantidades que resultaram desse desmonte.

    Iremos descrever estes registros a seguir:


    REGISTRO K210: DESMONTAGEM DE MERCADORIAS – ITEM DE ORIGEM

    Este registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem de mercadorias de tipos: 00 – Mercadoria para revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produtos em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto e 10 – Outros
    Insumos – campo TIPO_ITEM do Registro 0200, no que se refere à saída do estoque do item de origem.

    A quantidade deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200: UNID_INV.

    Quando houver identificação da ordem de serviço, a chave deste registro são os campos: COD_DOC_OS e COD_ITEM_ORI.
    Nos casos em que a ordem de serviço não for identificada, o campo chave passa a ser COD_ITEM_ORI. 

    CampoDescriçãoTipoTamDecObrig
    01REGTexto fixo contendo "K210"C004 -O
    02DT_INI_OSData de início da ordem de serviçoN 008*- OC
    03DT_FIN_OSData de conclusão da ordem de serviço N 008*- OC

    04

    COD_DOC_OS Código de identificação da ordem de serviçoC 030 - OC

    05

    COD_ITEM_ORICódigo do item de origem (campo 02 do Registro 0200) C 060- O

    06

    QTD_ORI Quantidade de origem – saída do estoqueN - 03 O

    Observações:

    Nível hierárquico - 3
    Ocorrência – 1:N

    Descrição dos campos do registro K210:

    • Campo 01 (REG) - Valor Válido: [K210].
    • Campo 02 (DT_INI_OS) - Preenchimento: a data de início deverá ser informada se existir ordem de serviço, ainda que iniciada em período de apuração (K100) anterior.
    • Validação: obrigatório se informado o campo COD_DOC_OS ou o campo DT_FIN_OS. A data informada deve ser menor ou igual a DT_FIN do registro K100.
    • Campo 03 (DT_FIN_OS) - Preenchimento: informar a data de conclusão da ordem de serviço. Ficará em branco, caso a ordem de serviço não seja concluída até a data de encerramento do período de apuração. Validação: se preenchido, DT_FIN_OS deve estar compreendida no período de apuração do K100 e ser maior ou igual a DT_INI_OP.
    • Campo 04 (COD_DOC_OS) – Preenchimento: informar o código da ordem de serviço, caso exista. Validação: obrigatório se informado o campo DT_INI_OS.
    • Campo 05 (COD_ITEM_ORI) - Validação: o código do item de origem deverá existir no campo COD_ITEM do Registro 0200.
    • Campo 06 (QTD_ORI) – Preenchimento: não é admitida quantidade negativa.

     

    REGISTRO K215: DESMONTAGEM DE MERCADORIAS – ITENS DE DESTINO

    Este registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem de mercadorias de tipos: 00 – Mercadoria para revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produtos em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto e 10 – Outros Insumos – campo TIPO_ITEM do Registro 0200, no que se refere à entrada em estoque do item de destino.

    Este registro é obrigatório caso exista o registro-pai K210 e o controle da desmontagem não for por ordem de serviço (campos DT_INI_OS, DT_FIN_OS e COD_DOC_OS do Registro K210 em branco). Nesse caso, a saída do estoque do
    item de origem e a entrada em estoque do item de destino têm de ocorrer no período de apuração do Registro K100.

    A quantidade deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 06 do registro 0200: UNID_INV.
    A chave deste registro é o campo COD_ITEM_DES.

    CampoDescriçãoTipoTamDecObrig
    01REGTexto fixo contendo "K215"C004 -O

    02

    COD_ITEM_DESCódigo do item de destino (campo 02 do Registro 0200) C 060- O

    03

    QTD_DESQuantidade de destino – entrada em estoqueN - 03 O

    Observações:
    Nível hierárquico - 4
    Ocorrência – 1:N

    Descrição dos campos do registro K215:

    • Campo 01 (REG) - Valor Válido: [K215]
    • Campo 02 (COD_ITEM_DES) - Validação: o código informado deve ser diferente do campo COD_ITEM_ORI do Registro K210, e o código do item de destino deverá existir no campo COD_ITEM do Registro 0200.
    • Campo 03 (QTD_DES) – Preenchimento: não é admitida quantidade negativa.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    <Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

     

    <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.








     

    Rotina

    Tipo de Operação

    Opção de Menu

    Regras de Negócio

    [ACAA040 – Parâmetros]

    [Alteração]

    [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

    -

    [ACAA050 – Negociação Financeira]

    [Envolvida]

    [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

    -

    [ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

    [Criação]

    [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

    -

     

    Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

     

    Tabelas Utilizadas

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

     

    Campo

    Descrição

    Tipo

    Tam

    Dec

    01

    REG

    Texto fixo contendo "K210"

    C

    004

    -

    02

    DT_INI_OS

    Data de início da ordem de serviço

    N

    008*

    -

    03

    DT_FIN_OS

    Data de conclusão da ordem de serviço

    N

    008*

    -

    04

    COD_DOC_OS

    Código de identificação da ordem de serviço

    C

    030

    -

    05

    COD_ITEM_ORI

    Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200)

    C

    060

    -

    06

    QTD_ORI

    Quantidade de origem – saída do estoque

    N

    -

    03

    Opcional

    Protótipo de Tela

     

    <Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

     

    Protótipo 01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Opcional

    Fluxo do Processo

     

    <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

      

    Índice

    Chave

    01

    <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

    02

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

    03

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    Campo

    <AAA_PERESP>

    Tipo

    <N>

    Tamanho

    <6>

    Valor Inicial

    <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

    Mandatório

    Sim (  ) Não (  )

    Descrição

    <Referência Mínima para Cálculo>

    Título

    <Ref.Calc.>

    Picture

    <@E999.99>

    Help de Campo

    <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

     

    (Opcional)

    Grupo de Perguntas

     

    <Informações utilizadas na linha Protheus>.

     

    Nome: FINSRF2

    X1_ORDEM

    01

    X1_PERGUNT

    Emissão De

    X1_TIPO

    D

    X1_TAMANHO

    8

    X1_GSC

    G

    X1_VAR01

    MV_PAR01

    X1_DEF01

    Comum

    X1_CNT01

    '01/01/08'

    X1_HELP

    Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

     

    (Opcional)

    Consulta Padrão

    <Informações utilizadas na linha Protheus>

     

    Consulta: AMB

    Descrição

    Configurações de Planejamento

    Tipo

    Consulta Padrão

    Tabela

    “AMB”

    Índice

    “Código”

    Campo

    “Código”; ”Descrição”

    Retorno

    AMB->AMB_CODIGO

     

    (Opcional)

    Estrutura de Menu

     

    <Informações utilizadas na linha Datasul>.

     

    Procedimentos

     

    Procedimento

     

     

     

    Descrição

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    Módulo

     

     

     

    Programa base

     

     

     

    Nome Menu

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    Interface

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    Registro padrão

    Sim

    Sim

    Sim

    Visualiza Menu

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Release de Liberação

     

     

     

     

     

     

    Programas

     

    Programa

     

     

     

    Descrição

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    (Max 40 posições)

    Nome Externo

     

     

     

    Nome Menu/Programa

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    (Max 32 posições)

    Nome Verbalizado[1]

    (Max 254 posições)

    (Max 254 posições)

    (Max 254 posições)

    Procedimento

     

     

     

    Template

    (Verificar lista de opções no man01211)

    (Verificar lista de opções no man01211)

    (Verificar lista de opções no man01211)

    Tipo[2]

    Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

    Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

    Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

    Interface

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    GUI/WEB/ChUI/Flex

    Categoria[3]

     

     

     

    Executa via RPC

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Registro padrão

    Sim

    Sim

    Sim

    Outro Produto

    Não

    Não

    Não

    Visualiza Menu

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Query on-line

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Log Exec.

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Rotina (EMS)

     

     

     

    Sub-Rotina (EMS)

     

     

     

    Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

     

     

     

    Compact[4]

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Home[5]

    Sim/Não

    Sim/Não

    Sim/Não

    Posição do Portlet[6]

    0 – Top Left

    1 – Top Right

    2 – Bottom Left

    3 – Bottom Right

    0 – Top Left

    1 – Top Right

    2 – Bottom Left

    3 – Bottom Right

    0 – Top Left

    1 – Top Right

    2 – Bottom Left

    3 – Bottom Right

    Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

     

     

     

     

    Cadastro de Papéis

    <O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

    <Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

     

    Código Papel

    (máx 3 posições)

    Descrição em Português*

     

    Descrição em Inglês*

     


    [1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

    [2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

    [3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

    [4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

    [5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

    [6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

     Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.