Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | |||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). | |||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | |||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. | |||||
Sucursal Fatura | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais
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Campo: | Descrição | |||||
Perc. Frete | Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Seguro | Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Perc. Embalagem | Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
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Transportador | Selecionar o código da empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Selecionar o código da transportadora de redespacho.
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Placa | Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
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Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
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Valor Frete | Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Valor Seguro | Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
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Vl Embalagem | Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
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UF | Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora. | |||||
Nr Volumes | Inserir o número de volumes a serem transportados.
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Cod Serviço | Inserir o código de serviço.
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Condições de Redespacho | Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas. |
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Manutenção de Canal de Venda (CD1517)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)