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Produto: | Rotinas 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 e 775 - Gerir Contas a Pagar | |||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | A rotina 740 é responsável por enviar os lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco, via arquivos de remessa. Para inicializar a utilização dessa rotina, é necessário alguns cadastros básicos, como: 1) Acessar a rotina 202 e informar os dados bancários do Fornecedor. Estas informações são referentes a conta a ser debitada. 2) Acessar a rotina 1520 e informar os dados bancários da sua empresa. Estas informações são referentes a conta a ser creditada.Obs: só é
3) Após as parametrizações iniciais, acesse a rotina 775 e realize a montagem do borderô, em seguida, realize a assinatura do mesmo. obsObservação: caso o título tenha agendamento para ser liquidado, lembre-se de preencher no campo Agendamento", na tela de montagem do borderô. 4) Depois de montado e assinado, você irá gerar o arquivo na rotina 740. Clique o botão Remessa e siga informando filial, banco, número do borderô e forma de pagamento, caso o borderô tenha agendamento, marque a flag opção Enviar títulos com agendamento. Além disso, é necessário marcar a flag "opção Gerar contas a pagar em aberto", para os casos onde o borderô não está baixado.Importante: atualmente temos
5) Após gerar o arquivo, envie o mesmo para o banco, através do site do banco em questão. 6) Quando o banco enviar o arquivo de retorno, processo o mesmo o botão Retorno, lembrando que essa opção será apenas para os 3 bancos citados acima. 7) Selecione o Caixa/Banco e Moeda que estes títulos deverão ser baixados. 8) Escolha o arquivo em questão e clique em Processar. 9) Após isso, serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico. obsObservação: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa monta-los novamente em um novo borderô e enviar novamente para o banco. As legendas possuem os seguintes significados: Azul - Lanc já baixado: O sistema conseguiu identificar o título, mas este já foi baixado manualmente por algum usuário, na rotina 775, ou seja, o usuário não esperou o retorno do banco e já fez a baixa. Vermelho - Lanc não encontrado: O título foi retirado do borderô, ou o borderô foi desfeito por algum usuário. Além disso, o usuário poderá ter desdobrado, alterado valor, data de vencimento ou alguma outra informação do título, dessa forma o sistema não conseguiu encontrar, pois o arquivo de remessa teve suas informações originais alteradas. Rosa - Vlr Pago dif. Vlr Liquido: O sistema encontrou o título, porém o valor pago pelo banco foi diferente do valor do título cadastrado no sistema. Marrom - Lanc. não baixado bco.: O banco não baixou o título, necessário entrar em contato com o banco e pedir a informação do porque o banco não liquidou o título (pode ser por conta do agendamento). Verde - Lanc. será baixado: O título foi encontrado com sucesso e o banco já realizou a liquidação do mesmo, ao clicar em confirmar, o título será baixado no sistema. | |||||||||||||||||||||||
Observações: |