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Chave

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Ação:

Descrição:

Incluir

Permite cadastrar os sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja em Complemento Sindicato Estabelecimento - FP0570C.

Modificar

Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. 

Eliminar

Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação.

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Objetivo da tela:

Cadastrar os dados da integração dos sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema.

 

Principais Campos e Parâmetros:

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Complemento Sindicato Estabelecimento – Pasta Pagamento – FP0570C

Objetivo da tela:

Xxxx

Na tela Complemento Sindicato Estabelecimento, ao clicar na pasta Pagamento, são apresentados os campos a serem parametrizados.

Cadastrar os dados de pagamentos dos sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Mês Pagamento

Assinalar qual a opção Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

  • Mês Referência – Quando assinalado este campo : representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento.

  • Mês Posterior Referência – Assinalando este campo : representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.

Tipo Dia Pagamento

Selecionar qual será o tipo Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento que está sendo cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Semana Posterior Dia Pagamento.

  • Dia Calendário.

  • Dia Útil.

  • Dia Pagamento.

  • Último Dia Útil. 

Ind Dia Semana

Selecionar qual será o dia Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo Contas a pagar. As opções disponíveis são:

  • Segunda.

  • Terça.

  • Quarta.

  • Quinta.

  • Sexta.

  • Dia Útil da Semana. 

Nro Dia Pagamento

Inserir o número Número do dia de pagamento para o grupo de pagamento que está sendo parametrizado e que gerará informações para o módulo Contas a Pagar.

Nota
titleNota:
Este campo somente fica habilitado quando no campo Tipo Dia Pagamento for selecionada a opção “Dia Calendário” ou “Dia Útil”. Se o campo assinalado for Dia Calendário,
Inserir
inserir o dia do calendário que este grupo utiliza para gerar as informações para o Contas a Pagar. Caso seja Dia Útil,
Inserir
inserir o dia útil desejado para a geração das informações deste grupo para o módulo Contas a Pagar. 

Dia Alternativo

Assinalar qual será o dia Dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo Contas a Pagar. Opções deste campo:

  • Dia Útil Anterior – Quando assinalado, : identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil anterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

  • Dia Útil Posterior – Quando assinalado, identifica : identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil posterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

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Manutenção Complemento Estabelecimento - Pasta Orig MDO

Objetivo da tela:

Xxxx

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Definir as informações de origem de contratação de mão-de-obra a ser utilizada dentro do estabelecimento

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definido.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Cadastrar Permite cadastrar as informações de Origem de Contratação de Mão de Obra a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja Complemento Origem MDO Estabelecimento

Modificar

Quando acionado, são efetuadas Permite efetuar as modificações nas informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. 

Eliminar

Quando acionado, são efetuadas Permite efetuar as eliminações das informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação.

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Complemento Origem MDO Estabelecimento – Pasta Gerais – FP0570F

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