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  • ER_Restringir_Pedido_de_Compra_de_Produtos_de_Outro_Comprador.

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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

 

Especificação

Produto

 
220 - Digitar Pedido de Compra

Módulo

 Compras

Segmento Executor

 

Projeto1

 

IRM/EPIC1

 
D & L

Requisito/Story/Issue1

 

Subtarefa1

Restringir Pedido de Compra de Produtos de outro Comprador

Chamado

2

3963.122253.2014 (HIS.04829.2014) 

País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

A rotina que também foi alterada para esse processo é a 530 - Permitir Acesso a Rotina.

   

Objetivo

Incluir no sistema uma restrição para pedido de compra de produtos de outro comprador.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

 

530 - Permitir Acesso a Rotina

Alteração

Menu do WinThor > 530

220 - Digitar Pedido de Compra

Envolvida

Menu do WinThor > 220

 

1 -Deverá existir uma permissão de acesso referente a rotina 220: 'Restringir produto de comprador diferente do comprador logado'. Default Desmarcado. 

2 - Se o pedido de compra for multifornecedor, não deverá verificar a permissão do número 1;

3 - Para os próximos números esta permissão só funcionará se a permissão '23- Permite gerar pedido compra apenas comprador logado' estiver marcada. Se a mesma estiver desmarcada segue o comportamento atual e desconsidera a permissão do número 1.

4 - Se a permissão do número 1 estiver marcada, na tela de Seleção de Itens/Sugestão, deverá retornar no filtro de comprador, o comprador que foi informado no cabeçalho do pedido de compra. E este filtro deverá estar bloqueado para alteração. Ao retornar os produtos na pesquisa deverá verificar o cadastro do produto por filial, se não existir comprador preenchido retorna o produto de acordo com o cadastro do produto(203).

5 - Ao informar um produto na tela de Seleção de Itens/Sugestão, e o mesmo não for encontrado devido ao filtro do comprador, deverá exibir a tela de de divergência de validação de produtos uma nova opção de divergência: 'Comprador diferente'. Ao dar o ctrl+click nesta nova opção deverá exibir a seguinte mensagem: " O comprador do cadastro do produto por filial (rotina 238) é diferente do comprador utilizado na pesquisa dos produtos."

6 - Ao informar um produto na tela de itens incluídos do pedido de compra, deverá verificar se o produto (por filial - 238) está relacionado ao comprador informado no cabeçalho, se sim retorna o produto, se não, encontra o produto conforme ocorre atualmente de acordo com o processo do vinculo do fornecedor.


HTML
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<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

     Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.