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Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela":


Informe as seções e então escolha a planilha orçamentária através da função ShF6-Planilha:


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Escolha a planilha orçamentária:


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Confirme a planilha orçamentária:


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Confirme a gravação do contrato:


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Inicie o processo de aprovação do contrato através da função ShF6-Aprovar:


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O contrato ficará com status 'Aprovando' até seja finalizada a aprovação através do fluxo orçamentário:


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Abra a mensagem referente ao contrato gerado através da função F5-Abrir:


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Aprove o fluxo orçamentário:


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Após a última aprovação o fluxo deve conter a mensagem de encerramento conforme abaixo:

 

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Libere a primeira parcela através da função F4-Liberar:


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Informe o rateio por seção:


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Confirme os rateios, informe a observação do pedido e confirme a gravação:


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Informe pedido único com rateio por filiais:


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Confirme o pedido gerado:


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A parcela liberada já pode ser atualizada através da função F5-Atualizar, pois não atingiu o limite para aprovação:


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Informe o número da nota e confirme a gravação:


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Verifique a nota gerada:


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Libere a segunda parcela:


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Efetue o rateio por seção e informe valor para atingir o limite de aprovação:


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Confirme a alteração de valor:


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Confirme a

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gravação do pedido:


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Confirme o pedido gerado:


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Ainda não é possível atualizar a parcela, necessário aprovar o fluxo orçamentário:


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Aprove o fluxo orçamentário:


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Verifique se a aprovação foi concluída:


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Atualize a segunda parcela:


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Informe o número da nota e confirme a gravação:


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Verifique a nota gerada:


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Verifique o valor realizado na segunda parcela:


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Verifique as notas geradas no registro fiscal:


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Após a atualização da última parcela, a situação do contrato é atualizada automaticamente para "Fechado":


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Gerando provisão através da função F5-Processar provisão:


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Verificando os lançamentos das provisões referente ao pedido selecionado, função

ShF8-Lancto Provisões:
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Verificando os estornos das provisões referente ao pedido selecionado:


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Verificando quem aprovou o pedido através da função F6-Aprovadores: Image Removed

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Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

AA2CPARA

Rotinas Envolvidas

Parâmetro para uso do módulo de contratos com aprovação através do fluxo orçamentário

Sistemas Operacionais

Windows®

Tabelas Utilizadas

AA1CNTRC

Rotinas Envolvidas

Manutenção do contrato

Sistemas Operacionais

Windows®

Tabelas Utilizadas

AA1CNTRP

Rotinas Envolvidas

Manutenção das parcelas do contrato

Sistemas Operacionais

Windows®

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