Histórico da Página
Âncora
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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ÍNDICE
Mobile Procedimentos
Objetivo
Parametrização
Atendimento por Depósito
Cadastros Necessários à execução do processo de RMS MOBILE
Descrição do processo
Cadastro de Tabelas
Cadastro de Turnos
Cadastro de Equipamentos
Cadastro de Docas
Cadastro dos Usuários
Processo de Login
Operando os Módulos do MOBILE
Leitura de Código de Barra padrão GS1-128
(Ais) Identificadores de Aplicação
Módulo do Recebimento
TASK Monitor do Recebimento
Executando a Alocação Manual
Tipos de Ocorrências no Recebimento
Finalização do Recebimento
Tipos de Ocorrência na Finalização
Críticas Geradas no Recebimento
Módulo de Armazenagem
Procedimentos Iniciais
Execução das movimentações pelo "MOBILE"
Módulo de Separação
Como gerar o Inventário
Processo de Inventário Geral
Processo de Inventário Parcial
Módulo Movimentação Livre
Módulo de Consultas
Consulta por Endereço
Consulta por Pallet
Consulta por Produto Detalhes da Consulta
Módulo de Auditoria de Endereços
Módulo de Cadastro de Picking
Módulo de Separação CrossDocking
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Mobile Procedimentos
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Objetivo
Esse módulo foi criado com o intuito de agilizar no Depósito os processos operacionais de:
Recebimento.
Armazenagem.
Separação.
Conferência.
Movimentação.
Coleta Fracionada.
Auditoria.
Inventário.
O sistema "MOBILE" substitui a "Emissão do Romaneio" e a "Contagem Física Manual" das mercadorias.
OBSERVAÇÃO
Este manual foi desenvolvido considerando que o usuário já está familiarizado com o RMS e sua navegação.
É necessário o conhecimento dos módulos do RMS mencionados acima que serão complementares a este manual, uma vez que seus processos serão necessários para o procedimento inicial do Modulo MOBILE.
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- tempo de resposta EM SEGUNDOS que sistema aguarda para comunicação entre Coletor X Servidor.
- tempo que o Painel de Comunicação faz a verificação do status do PDT
tempo definido para que o Painel defina status de "SEM RESPOSTA" para o PDT.
Código:003
Acesso:UNITZPADR.
Descrição: Código do Unitizador padrão (Recebimento).
Conteúdo: Código do unitizador padrão referente ao cadastro de unitizadores (Ver: WMS/Logística/Cadastro/Tipos de Unitizadores), (tabela AG1TPUNI), sempre com 3 caracteres (completar com zero à esquerda).
Código:003
Acesso: AUTOPLXXXX.
Descrição: Como identificar se o Pallet será gerado automaticamente (Separação).
XXXX: Código do depósito SEM dígito preenchido com zeros à esquerda (sempre com 4 caracteres).
Conteúdo: (S) ou (N).
Código:003
Acesso: PRODGENDEV.
Descrição: Parâmetro para receber mercadorias não cadastradas.
Conteúdo: XXXXXXXYYYYYYYWWWWWWZZZZZZZ.
XXXXXXX
YYYYYYY
WWWWWW
ZZZZZZZ: Código do produto sem dígito preenchido com zeros à esquerda (sempre com 7 caracteres)
Obs: Os produtos indicados deverão estar cadastrados como tipo "Temp". Caso não queira indicar todos os códigos completar o campo com 0000000 (zeros).
Código:101
Acesso: NROTRANSRF.
Descrição: Parâmetro utilizado para numeração das atividades do RF.
Conteúdo 1: Número atual de Atividades (Caso o parâmetro não exista, o indicado é 1).
Conteúdo 2: Número inicial das atividades (Caso o parâmetro não exista, o indicado é 1).
Conteúdo 3: Número máximo permitido (Indicado: 9999999).
Código:003
Acesso: RCPPALXXXX.
Descrição: Parâmetro para receber mercadoria por controle de Pallet (Recebimento).
XXXX: Código do depósito SEM dígito preenchido com zeros à esquerda (sempre com 4 caracteres).
Conteúdo: (S) ou (N).
Código: 003
Acesso: ETQGON{*}XXXX.
Descrição: Parâmetro tipo numeral (tipo da etiqueta)
Utilidade: Para utilização de etiqueta Personalizável
Obs.: *XXXX – Número da loja.
Código: 003
Acesso: ETQGONPADR.
Descrição: Parâmetro tipo numeral (tipo da etiqueta)
Utilidade: Para utilização de etiqueta Padrão
Código = 76 Acesso: MOTIVO8
Descrição: No cadastro da tabela 76 para que o motivo da troca seja exibido no coletor, é necessário cadastrar a palavra motivo, seguido do número 8 e também justificar a troca.
Utilidade: Utilizado pelo coletor para justificar o motivo de uma troca.
Obs: MOTIVO8055 QUEBRAS / FALTAS PADARIA
DETALHAMENTO DO PARÂMETRO:Conteúdo = N
O operador deverá informar apenas a quantidade de caixas, sendo que o Campo Lote e o Campo Validade dependem do cadastro do produto.
Observação:
O sistema irá sempre somar a quantidade recém digitada à quantidade que já foi contada do item.
|Conteúdo = S
- Nesse caso haverá etiquetas sequenciais pré impressas na área de recebimento.
- Nesse caso haverá etiquetas sequenciais pré impressas na área de recebimento.
- Durante a conferência, se o operador informar o código sequencial do pallet ficará registrado no RMS, e assim não haverá necessidade de o RMS imprimir posteriormente etiquetas para identificação dos mesmos.
- Operador digitando somente a quantidade de Pallet:
O sistema conseguirá identificar a quantidade de caixas recebidas utilizando as informações de Palletização do cadastro do produto.
O cálculo é feito automático (multiplicando a Quantidade de Pallet X Número de Caixas por Pallet) e o RMS emitirá posteriormente as etiquetas para identificação dos pallets informados.
O número de caixas por pallet é exibido na tela no campo "Total". - Operador informando a quantidade de Pallet e a quantidade de Caixas:
O sistema também conseguirá identificar a quantidade de caixas recebidas calculando automaticamente (multiplicando a Quantidade de Pallet com Número de Caixas por Pallet e somando a quantidade de caixas digitada).
Exemplo: Conforme a tela ao lado, se digitado 1 Pallet e 50 Caixas, o sistema assume 141 Caixas, ou seja:
Quantidade de Pallet = 1, multiplicado por
Total de Caixas no Pallet = 91, somado com
Quantidade de Caixas = 50
O RMS emitirá posteriormente as etiquetas para identificação dos pallets informados. - Operador digitando somente a quantidade de Caixas:
O sistema identifica que o produto não foi recebido com Pallet. - Operador digitando a Quantidade de Caixas e Código do Pallet:
O sistema assumirá o código do Pallet informado somente na hora do endereçamento do produto, executado pelo sistema RMS.
- Operador digitando somente a quantidade de Pallet:
- Caso o operador informar o Código do Pallet, deverá ser informado de forma individual.
Exemplo: No caso de recebimento de mais de 3 pallets do mesmo produto. Efetuar o processo 3 vezes informando o Código do Pallet individual de cada um.
| |Âncora _Toc388623760 _Toc388623760 Âncora _Toc388624437 _Toc388624437 Âncora _Toc388624443 _Toc388624443
Descrição do processoÂncora _Toc414439689 _Toc414439689 Âncora _Toc172112222 _Toc172112222
Cadastro de TabelasCódigo:032Âncora _Toc414439690 _Toc414439690
Descrição: Cadastro de Tipo de Equipamento.
Acesso: EQUPIAXXXX. Onde XXXX é o código do tipo de equipamento com 4 caracteres e zeros à esquerda complementando o número de casas. Cada cliente vai determinar qual o nome de equipamento estará associado a cada código. Ex: 001 = Empilhadeira.
OBSEVAÇÕES: - Os parâmetros e tabelas somente são usados no caso de Depósito.
- Em caso de Loja não há parametrização.
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As opções deverão seguir a orientação abaixo para ATIVAR os módulos correspondentes nos COLETORES.
- Recebimento.
- Utilize a opção "GRÀFICO".
- Armazenagem.
- Utilize a opção "GRÁFICO".
- Movimentação.
- Utilize a opção "GRÁFICO".
- Coleta Fracionada.
- Utilize a opção "GRÁFICO".
- Auditoria.
- Utilize a opção "GRÁFICO".
- Inventário.
- Utilize a opção "GRÁFICO".
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Para que o operador possa executar os procedimentos dentro do Coletor é necessário que esteja associado a um turno (Ex: matutino, vespertino, noturno, madrugada, etc.). Caso contrário, o sistema não autorizará o procedimento.
EXEMPLO:
Turno das 24:00 às 12:00 = OK para execução de tarefas.
Turno das 12:00 às 24:00 = Bloqueado (Horário não autorizado no cadastro de turnos).
Informe os campos de tela.
- Código do depósito.
- Código correspondente ao turno de trabalho.
- O primeiro intervalo de horário do turno.
- O segundo intervalo de horário do turno.
- Confirme.
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Esse tipo de cadastro permite que o sistema saiba quais são os equipamentos disponíveis no depósito para uso do operador.
Essa informação associada à Convocação Ativa vai determinar as tarefas a serem alocadas para o operador, de acordo com o equipamento informado pelo mesmo, no momento do Login no coletor.
Informe os campos de tela.
- O código do Depósito.
- O número do código do equipamento.
- O nome do equipamento.
- Selecione o tipo de equipamento no leque apresentado na tela.
- A marca do equipamento.
- O modelo do equipamento.
- Ano de fabricação do equipamento.
- Ano do modelo do equipamento.
- A cor do equipamento.
- Selecione a situação atual do equipamento no leque apresentado na tela.
- Informe se o equipamento é próprio ou não.
- Informe a data da próxima revisão do equipamento.
- Informe o número de série do equipamento.
- Informe se o equipamento permite movimento vertical ou não.
- Informe o endereço da rede. O equipamento tem um endereço IP para acessar a rede. É esse endereço que deverá ser informado.
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Devem ser cadastradas todas as Docas existentes no depósito tanto para Entrada como para Saída, bem como a situação atual, ou status, da Doca.
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- 1ºPasso.
Feito através do programa de Manutenção de Usuários_ RMS.
Permite determinar quem será usuário do Sistema.
Informe os campos de tela.
- Informe o nome que será usado pelo usuário como Login.
- Informe o nome completo do usuário.
- Informe a partir da onde esse usuário terá acesso no menu RMS. Informado INICIAL ele terá acesso a todo o menu do sistema.
- Informe o código da loja ou do depósito que o usuário poderá acessar.
- Informe novamente o login do usuário.
- Informe à senha que deverá ser usada por ele.
- Informe se para esse usuário ao status é desbloqueado ou bloqueado.
- 2º Passo:
Cadastro de Operadores.
Permite determinar através do programa "VGRFOPER – Cadastro de Operadores", quem serão os operadores autorizados a operar o Coletor.
No menu entre em:
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- Confirme.
- O operador estará cadastrado.
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A partir do momento que os dados forem conferidos e confirmados pelo o sistema, este apresentará uma tela informativa para que o operador possa verificar se seus dados estão corretos, bem como horário, data e turno.
TELA INFORMATIVA.
Nesse momento o operador confirma as informações para prosseguir com o processo.
O próximo passo é informar o código dos equipamentos que serão utilizados por ele durante o turno.
A cada equipamento informado o operador deverá teclar ENTER para acrescentá-lo à lista de equipamentos, que exibirá o código informado e a descrição do mesmo como mostra a figura abaixo.
Caso o operador tenha informado incorretamente o equipamento, poderá excluí-lo da lista.
Para isto basta selecioná-lo e clicando no botão excluir.
- Após a seleção de todos os equipamentos tecle no botão CONFIRMA para gravar as informações no sistema.
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As normas Globais para identificação automática GS1 BarCodes servem para identificar fisicamente o Item, Ativo, Localização ou Serviço, pela codificação dos Identificadores-Chave e Dados Adicionais GS1.
Com a introdução do GS1-128 específico para a representação dos Identificadores de Aplicação, o Sistema GS1 passou a permitir a codificação de informações complementares, tais como, datas limite de conservação e prazos de validade, quantidades, pesos, origem e localizações, entre outros, permitindo ainda a representação do número de lote de produção que, conjuntamente com a Norma ISO 9000, possibilita controlar o padrão de qualidade, bem como obter a localização e rastreabilidade dos Artigos ao longo da cadeia.
Para maiores informações sobre a padronização GS1 acesse o site http://www.codipor.pt/.
O código UCC/EAN-128 é estruturado da seguinte maneira: | |||||||
Margem | Start C | FNC1 | AI | Dado | D | Stop | Margem |
- Margens Claras : existentes à esquerda e à direita do código, evitam interferência em sua decodificação.
- StartC + FNC1 : este duplo caractere não representa nenhum dado. É utilizado para sinalizar ao aplicativo que fará a leitura do código que se trata do padrão de codificação UCC/EAN-128. Quando detecta esses caracteres, o programa que interpreta o código prepara-se para interpretar a estrutura de AIs do Sistema EAN.UCC
- AI: Identificador de Aplicação.
- DADO: dados correspondentes ao AI aplicado, com formato determinado
| |
As informações de um Artigo podem estar distribuídas em mais de um código de barras. Na etiqueta acima, por exemplo, contém 3 códigos:
1 – Contém o EAN, Data de Validade e Lote
2 – Peso do Pallet, Quantidade de caixas e Número do pedido do cliente
3 – Código de Série da Unidade de DespachoÂncora _Toc172112230 _Toc172112230
(Ais) Identificadores de AplicaçãoÂncora _Toc414439698 _Toc414439698 Os AIs (Identificadores de Aplicação) que o WMSMobile reconhece são:
01
- Código DUN14
02
- Código EAN
10
- Lote
15
- Data de Validade
20
- Quantidade em Unidades
37
- Quantidade em Caixas
91
- Referência do Artigo
Nos Módulos de Recebimento e Finalização do Recebimento, a leitura de etiquetas poderá ser feita de forma sequencial, caso o Artigo tenha mais de um código EAN-128 com suas informações distribuídas entre as mesmas.
Ao ler um EAN-128 as informações de interesse contidas no mesmo serão distribuídas entre os campos na tela.
Após a distribuição das informações o campo do código do artigo ainda estará selecionado para que o Operador possa entrar com outro código, caso necessário.
As informações não necessárias serão desprezadas pelo processo.
Haverá casos em que o código não traga todas as informações necessárias para o recebimento, cabendo ao Operador preencher os campos faltantes.
Após a Leitura de todos os códigos de barras do Artigo, o Operador deverá confirmar o lançamento clicando no botão "Confirmar".
A leitura de etiquetas com EAN13 continua sendo possível, o WMSMobile está programado para diferenciar os padrões de códigos.
Nos outros módulos a leitura do EAN-128 selecionará apenas as informações de EAN e DUN14, desprezando as informações adicionais do produto, cabendo ao Operador preencher as informações restante se necessário.
A leitura do EAN-128 foi implementada em todos os módulos do WMSMobile.Âncora _Toc172112231 _Toc172112231
Módulo do RecebimentoO processo de Recebimento no MOBILE necessita que as Notas Fiscais sejam inseridas no Recebimento e os Veículos de Entrega identificados no processo de Portaria conforme manual.Âncora _Toc414439699 _Toc414439699
Recebimento com controle de Portaria.
Entre na tela do programa VGRMFILA e clique na função CHEGADA.
O programa abre a tela para cadastro do veículo que será responsável pela entrega da mercadoria existente na Nota Fiscal.
- Informe o número da placa.
- Selecione o tipo de veículo no leque apresentado na tela.
- Informe a o nome do Motorista.
- Confirme as informações.
- Clique na função FIM para retornar a tela anterior.
- Execute a função ATENDER.
- O sistema abrirá um filtro que permite informar se o atendimento será por:
- Depósito.
- Fornecedor.
- Loja.
- Selecione a opção "FORNECEDOR" e clique em "AVANÇAR".
O sistema abre o programa de Agendamento de Notas Fiscais VGRMCGNF.
- Informe o número da Nota Fiscal e Série.
- Informe o código do Fornecedor.
- Informe a Data da Agenda.
O sistema exibirá uma mensagem informando que a Nota Fiscal é inexistente e permitindo
Cadastrar/ Incluir a Nota Fiscal através do Recebimento.
- Clique em SIM.
- Informe o Código do Depósito.
- A Agenda utilizada para compra.
- A Data da Agenda.
- Execute a função INCLUIR e o sistema abrirá a tela para cadastro da Nota Fiscal.
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- Informe o Código do Emitente.
- O Número e Série da Nota Fiscal.
- Data de Emissão e Data de Saída.
- Informe o Código Fiscal.
- Abra a pasta PRODUTOS.
- Clique na Função Pedidos.
- Selecione o Pedido correspondente a Nota Fiscal e clique em F5 – Automático para confirmar os itens do pedido.
- Clique em FIM para confirmar a seleção.
- Clique em Voltar para que o sistema confirme a gravação da Nota Fiscal.
- Clique em FIM para que o sistema retorne a tela de Agendamento de Notas Fiscais.
- Marque na grid a Nota em processo e clique ENTER para que o sistema preencha automaticamente o restante dos campos.
- Clique em GRAVAR para que o sistema abra o programa de Agendamento de Docas.
- Informe o Número da Doca e o programa exibirá o horário mais próximo para atendimento.
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O sistema retorna para o programa Portaria.
Clique em FIM e o sistema retorna para o programa de FILA DE CAMINHÕES NA DOCA.
Nesse momento não será mais necessário agendar a Doca, uma vez que esse processo já foi feito.
Após o agendamento da carga para a Doca entre no programa Monitoramento de Rádio Frequência.
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O sistema abre a tela do programa TASK Monitor do Recebimento, onde serão exibidas as ATIVIDADES SOLICITADAS e as ATIVIDADES EM ANDAMENTO.
As Atividades Solicitadas referem-se às cargas que ainda aguardam atendimento podendo estar ou não alocadas para algum operador.
As Atividades em Andamento referem-se às cargas que o operador já iniciou o processo de recebimento na Doca.
A partir desse momento as cargas solicitadas devem ser alocadas para o operador.
Selecione a carga ainda não alocada para um operador e escolha entre as funções F5- Alocar Manual ou F6- Alocar Automático.
F5 Alocar Manual = Permite escolher qual o operador deverá executar o atendimento da carga.
F6 Alocar Automático = O sistema determina qual o operador atenderá a carga.
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O Recebimento através do Coletor poderá apresentar quatro situações:
- Recebimento SEM AVARIA.
- Recebimento COM AVARIA.
- Recebimento SEM AVARIA.
Se na conferência da Carga Recebida não houver nenhum tipo de Avaria, ou seja, violação de embalagem, data de validade expirada, etc. o operador deverá:
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Recebimento COM AVARIA.
Se na conferência da Carga Recebida for detectado algum tipo de Avaria, como por exemplo violação de embalagem, data de validade expirada, etc. o operador deverá clicar no botão AVARIA na tela do Coletor.
O sistema abre a tela abaixo:
Informe o código do produto e a quantidade em unidades com Avaria.
Confirme.
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Para finalizar o atendimento basta selecionar a carga correspondente ao atendimento feito anteriormente.
CONFIRME.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Em caso de notas fiscais de transferência, é necessário que a agenda de entrada esteja com a opção "Confere Custo" habilitado.
Recebimento SEM DIVERGÊNCIA de quantidade.
Caso o recebimento seja feito corretamente será apresentada uma mensagem informando que o recebimento foi finalizado com sucesso.
Clique em OK para confirmar.
Clique em SAIR para finalizar o modulo.
Recebimento COM DIVERGÊNCIA de quantidade.
Caso o recebimento apresente alguma diferença de quantidade entre Nota e Carga recebidas, o sistema MOBILE pedira ao operador uma nova contagem dos produtos divergentes.
O operador deverá confirmar o Código EAN do produto e informar a quantidade de caixas recebidas e as demais informações que forem solicitadas pelo sistema (Lote e validade).
Clique no botão CONFIRMAR.
Caso o sistema controle Lote o operador deverá digitar a quantidade de acordo com o lote recebido (caso o operador tenha informado o lote no recebimento).
Após concluir as informações do produto clicar em "Coleta" para dar continuidade ao processo de finalização.
Caso haja mais itens divergentes na carga o sistema trará o próximo produto divergente automaticamente
Ao término da recontagem o sistema irá finalizar o processo de recebimento.
OBSERVAÇÃO:
Durante o processo de recontagem, antes do sistema passar para o próximo item, é feita uma comparação de informação de quantidades.
Quantidade informada na Nota.
Quantidade informada no Recebimento.
Quantidade informada na recontagem da Finalização.
Caso haja alguma diferença entre os valores o sistema continuará pedindo uma nova contagem antes de liberar o prosseguimento do processo para a coleta.
Essa liberação só vai ocorrer quando não houver mais divergência na contagem do produto.
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Após a finalização do processo de recebimento pelo Modulo MOBILE, a Nota Fiscal deverá ser criticada através do sistema RMS.
Este processo garante que toda e qualquer avaria ocorrida com a carga será apresentada nos relatórios gerados nas críticas das Notas Fiscais do Recebimento por Portaria.
EXEMPLO 1 – Nota Fiscal SEM divergências e SEM avarias
EXEMPLO 2 – Avaria de Validade
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Para Alocação Manual, o sistema exibirá a tela a seguir para seleção do Operador que efetuará a Movimentação.
Para Alocação Automática, o sistema selecionará automaticamente um operador disponível para efetuar a Movimentação selecionada, levando em consideração as validações internas do sistema.
Após a alocação note que serão atualizados os campos: Operador, Data e Hora da Alocação.
A partir deste ponto a tarefa já pode ser visualizada no Coletor do Operador Responsável e o sistema passa a controlar o tempo da realização da tarefa.
Note que:
O sistema "MOBILE" substitui a "Emissão do Romaneio" e a "Contagem Física Manual" das mercadorias.
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- A quantidade que está sendo movimentada.
- O endereço de destino do Produto / Pallet.
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- Após a alocação da tarefa o Operador responsável deverá Acessar o Módulo 05 – Separação.
- Será solicitado o número do pallet que o Operador irá separar para o cliente.
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- Ao Confirmar o número do Pallet, o sistema irá informar ao Operador o Produto a ser separado juntamente com a quantidade e o endereço.
- O mesmo deverá ir ao endereço indicado e confirmá-lo.
- Após confirmar o endereço corretamente, o sistema pedirá para confirmar o produto e a quantidade que está sendo separada.
- A quantidade informada pelo Operador deverá atender a quantidade de Separação solicitada.
Ao Concluir a separação para o Pallet selecionado o Operador deverá fechá-lo clicando no botão Fechar Pallet. Ao confirmar a doca de destino do mesmo, o sistema solicita o número do novo Pallet para continuar a separação dos Itens pendentes.
IMPORTANTE:
Caso o Operador informe uma quantidade diferente da quantidade solicitada, o sistema RMS irá gerar, automaticamente, um processo de ajuste no Mapa.
Ao confirmar a separação de todos os produtos, o sistema "MOBILE" pedirá para o Operador confirmar a Doca para onde o Pallet está sendo enviado.
Após a confirmação correta, o sistema retornará automaticamente para o Menu de Opções.
Para que o Operador volte a efetuar outra separação que esteja alocada para ele, terá que selecionar novamente a opção 05 - Separação do Menu.
Note que após a Confirmação da Separação pelo Operador responsável, a Situação da Carga passa ser ATUALIZADA automaticamente.
Módulo de Conferência.Âncora _Toc172112240 _Toc172112240
Módulo de Conferência de Embarque.Âncora _Toc172112241 _Toc172112241
Finalização de Conferência.Âncora _Toc172112242 _Toc172112242
Divergência de Conferência.Âncora _Toc172112243 _Toc172112243
Módulo de Inventário.Âncora _Toc172112244 _Toc172112244
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No campo "Status de Congelamento", selecione a opção Recebimento, Faturamento e Vendas para PDV e clique na Função Confirma.
A partir deste momento os Operadores já podem coletar os dados para o Inventário gerado.
É necessário lembrar que existe ainda o processo de congelamento de Estoque.
NOTA:
Não é obrigatório o Congelamento do Estoque para que o Coletor possa iniciar o processo do Inventário criado.
Contudo lembramos que o Congelamento serve para gravar o Estoque Atual para futura comparação dos Dados Coletados pelo MOBILE.
Tanto no Inventário Parcial quanto no Inventário Geral não há necessidade de alocação de usuários para executar o processo.
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- Endereço.
- Produto.
- Pallet (o campo não é obrigatório, Caso houver controle o usuário deverá informar).
- Quantidade de embalagens ou Quantidade de Unidades (no caso de Picking).
- Validade (Caso houver controle).
Após a confirmação das informações o sistema informa o próximo endereço onde o produto se encontra, para que o Operador possa continuar o processo de inventário do produto.
Ao término dos endereços registrados no sistema para o Produto indicado automaticamente é passado para o próximo produto a ser conferido.
O Operador tem a opção de passar para o próximo produto a ser conferido a qualquer momento, bastando clicar no "Botão Próximo".
Ao concluir a leitura de todos os itens solicitados, o sistema irá exibir um alerta para o Operador.
Ao clicar no botão "OK" o Inventário será finalizado automaticamente.
Caso o Inventário não tenha informações para serem coletadas ou já tenha sido executado por outro Operador, o sistema informará ao Operador.
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- Consulta de Endereço.
- Consulta de Pallet.
- Consulta de Produtos.
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Ao selecionar a Consulta por Pallet o usuário deverá informar o número do Pallet que deseja consultar e clicar no botão confirma.
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Quando o produto estiver alocado em vários endereços estes serão listados na tela com suas respectivas quantidades. Nesse momento o Operador deve selecionar o endereço desejado e clicar em confirma para que os detalhes do produto sejam apresentados na tela.
Para que seja possível efetuar alterações de:
- Palete.
- Quantidade
- Validade
É necessário dar permissão para o Operador na tela de transações (VITUTRAN).
Caso o utilizador tenha permissão de alteração durante consulta os campos e o botão Alterar habilitados aparecerão habilitados.
Ao alterar as informações deverá ser acionado o botão Alterar para que as mesmas sejam gravadas.
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Situações em que o Operador não poderá alterar o endereço:
- Usuário sem permissão.
- Endereços com o Status "A Alocar".
- Endereços Bloqueados.
- Produtos fora da zona de Armazenagem.
- Somente é permitido informar o Produto em endereços de pulmão com ocupação Livre, ou endereços de Picking Aleatório com ocupação Livre.
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Independentemente do tipo de consulta selecionado, o sistema "MOBILE" irá apresentar a tela abaixo contendo informações detalhadas do item solicitado para consulta.
O Operador poderá consultar os detalhes do Artigo clicando no botão Detalhes.
Ao consultar os detalhes do Artigo, além do Operador obter dados logísticos do Artigo, visualiza também informações sobre o recebimento do mesmo, caso houver estoque.
- Fornecedor.
- Número da agenda
- Número da Nota
- Série da Nota
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O Operador poderá consultar os detalhes do Artigo clicando no botão Detalhes.
Ao consultar os detalhes do Artigo, além do Operador obter dados logísticos da Artigo, visualiza também informações sobre o recebimento do mesmo, caso houver estoque.
- Fornecedor.
- Número da agenda
- Número da Nota
- Série da Nota
OBSERVAÇÃO:
Se houver Artigos com datas de validade diferente em um endereço, será exibida na tela de consulta a validade mais curta.
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A auditoria de endereços é utilizada para verificar e corrigir endereços de itens que eventualmente possam estar com diferença entre o endereço lógico (Sistema) e o físico.
Selecione a opção "Auditoria" dentro da sub pasta Logística, no módulo de Distribuição e Logística.
Será carregado o programa para auditoria.
VGDMMENU
- Abrir a auditoria de endereços através da tecla F2 Abertura.
- Após o término do processo de Abertura atribua um nome para a nova auditoria.
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Após a confirmação correta das informações da tela anterior, o sistema "MOBILE" apresentará os Endereços que o Operador deverá efetuar a auditoria.
O Operador deve ir ao endereço, confirmá-lo e informar o que se encontra no mesmo:
- Produto.
- Pallet.
- Quantidade (Embalagem ou Unidades).
- Lote e Validade (Conforme solicitado).
Após informar os dados, clique em Confirmar, o sistema trará automaticamente o próximo endereço a ser efetuado a auditoria.
OBSERVAÇÃO:
Caso o endereço esteja vazio o Operador deverá confirmá-lo, e não informando produto algum, clicar em Confirmar.
Ao término dos endereços é emitido um aviso ao Operador.
Ao confirmar o aviso, o sistema "MOBILE" finaliza automaticamente a auditoria, permitindo ao usuário do sistema RMS efetuar operações posteriores ao processo de coletagem.
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| Âncora | ||||
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O objetivo deste módulo é facilitar o cadastro de endereços de picking para os Artigos dentro do Armazém, além de possibilitar a movimentação dos mesmos entre endereços.
Ao selecionar no menu o módulo 17 de Cadastro de Picking, é necessário informar:
- Artigo (Código Interno, EAN ou Dun14).
- Endereço de Picking onde o Artigo deverá ser armazenado.
Caso houver estoque do Artigo informado, o sistema efetuará automaticamente uma movimentação do Artigo para o endereço informado, mesmo se o Artigo estiver na zona vermelha ou posicionado em outro endereço de Picking.
Se houver outro Artigo cadastrado no endereço informado (com ou sem estoque), o sistema irá informar ao usuário emitindo uma pergunta se deseja ou não continuar com o cadastro.
Se o Operador optar por não continuar a operação o sistema irá solicitar novamente o Artigo e endereço que deseja cadastrar
Caso o Operador escolha continuar a operação, será exibida uma tela dividida em duas partes, com as informações atuais do endereço informado e com os dados para o novo Picking.
Se houver Artigo no endereço informado, serão exibidos os detalhes das informações atuais. | Caso contrário os campos aparecerão vazios. |
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Caso o Artigo já tenha cadastro anterior em outro endereço, o campo reposição é informado, porém o Operador poderá alterar conforme necessário.
A capacidade máxima é sugerida pelo sistema baseando-se na base e altura do Pallet.
Após confirmar o cadastro, se no endereço informado existia outro Artigo o sistema automaticamente pede para que o Operador informe um novo endereço para ele, devendo assim repetir o mesmo processo de cadastro.
Após confirmar o cadastro, se no endereço informado existia outro Artigo o sistema automaticamente pede para que o Operador informe um novo endereço para ele, devendo assim repetir o mesmo processo de cadastro.
OBSERVAÇÃO:
Neste caso, se o Operador pedir para sair do cadastro sem informar o novo endereço do Artigo, o mesmo é encaminhado automaticamente para a Zona Vermelha.
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O objetivo deste módulo é facilitar a separação de Artigos em posição de CrossDocking, pedindo apenas uma vez o endereço da filial e deixando livre o apontamento de Artigos para montagem do Palete.
Após selecionar a opção 18 – Separação CrossDocking no menu, o usuário deverá:
- Informar o número do Palete.
- Clicar em Confirmar.
Havendo atividades alocadas para o operador, em seguida o usuário deverá:
- Informar o endereço CrossDocking da Filial.
- Clicar em confirma.
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Selecionando a opção de Produtos Pendentes no menu de Opções, é apresentada uma lista contendo:
- EAN do Artigo.
- Quantidade de Embalagens (a ser separada)
- Quantidade de Unidades (a ser separada)
Ao selecionar uma linha dessa lista, é o sistema exibe a descrição do Artigo.
Caso a lista de Artigos for superior a 10 itens, o Operador deverá utilizar os botões de navegação para navegar entre os itens. Estes botões se encontram ao lado do botão Voltar.
A lista apresenta somente os Artigos pendentes para separação alocados ao Operador vigente, ou seja, conforme os mesmos são separados não serão mais listados
Selecionando a Opção de "Fechar Palete" no Menu de Opções o sistema pedirá ao Operador para confimar a opção selecionada.
Caso não for confirmado o sistema voltara o cursor para continuar o processo de separação.
Se for confirmado o fechamento do Palete, o sistema pede para que o Operador confirme a Doca para onde será levado o Palete.
A confirmação da Doca de Destino do Palete acontece em 2 situações:
- Operador concluiu a separação dos Artigos.
- Operador solicitou o Fechamento do Palete.
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