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Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria utilizando o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar Pedidos de Compras no sistema.
É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.
Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo de compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.
O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os Contratos de Parceria serão submetidos para liberação. O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual serão submetidos os Pedidos de Compras incluídos por este comprador.

Procedimento para Utilização 

  1. Ao acessar a rotina Cadastro de Compradores, o sistema apresenta a janela "Cadastro de Compradores", exibindo as opções para localizar/incluir/excluir/alterar um comprador.
  2. Clique em "Incluir".
  3. Será apresentada a janela "Usuários do Sistema", exibindo todos os usuários que poderão ser cadastrados como compradores.
  4. Selecione o usuário que será cadastrado como um comprador e clique em "Confirma".
  5. Será apresentada uma nova janela "Cadastro de Compradores - Incluir", para o preenchimento dos dados cadastrais do comprador.
    Preencha os principais campos:

        
  1. •         Fone (Y1_TEL): Telefone de contato do Comprador.

        
  1. •         Fax (Y1_FAX): Número de fax de Contato do Comprador.

        
  1. •         E-mail (Y1_EMAIL): e-mail de Contato do Comprador.

        
  1. •         Grupo Aprov. (Y1_GRAPROV): Código

do
  1. do Grupo de Aprovações

responsável
  1.  responsável pela aprovação

dos
  1. dos Pedidos de compra

deste
  1.  deste comprador.

        
  1. •         Ped. sem

SC
  1. SC (Y1_PEDIDO): Indica se o comprador pode

gerar
  1. gerar Pedidos de compra

sem
  1.  sem Solicitação de compra

vinculada
  1.  vinculada.

        
  1. •         Grupo

Padrão
  1. Padrão (Y1_GRUPCOM): Código

do
  1. do Grupo de Compradores

ao
  1.  ao qual o comprador pertence.

        
  1. •         Grp. Aprov.

CP
  1. CP (Y1_GRAPRCP): Código

do
  1. do Grupo de Aprovações

responsável
  1.  responsável pela aprovação dos contratos de parceria deste comprador.

  2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  3. Confira os dados e confirme a inclusão.