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Campo:

Descrição

Grupo Estoque

Exibe de forma automática o Grupo de Estoque.

Tipo Controle

Selecionar o Tipo de Controle do grupo para o módulo de grãos. As opções são:

  • Tecnologia;
  • Originação;
  • Insumos;
  • Outros.

Tipo Despesa Pgto

Inserir o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento.

Tipo Despesa Adto

Inserir o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor.

Conta Transit. Entrega Fut.

Inserir a Conta Transitória que será utilizada no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Essa conta é cadastrada e parametrizada conforme regras do financeiro.

Nota
titleNota:

No GG2000, será efetuada apenas a entrada das remessas que atualizam estoque. A nota global de Entrega Futura, que atualiza o contas a pagar, deverá ser realizada no RE1001, utilizando esta mesma conta contábil.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser informado apenas quando não for utilizado o novo processo de compra de Entrega Futura.

Ctro Custo Transit. Ent. Fut.

Inserir o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser informado apenas quando não for utilizado o novo processo de compra de Entrega Futura.

Permite Recebimento por Grupo

Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque.

Nota
titleNota:

Quando esse campo estiver assinalado, o campo de Múltiplas Referências será automaticamente desassinalado.

Considerar Preço Entrada

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar.

Múltiplas Referências

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade.

Nota
titleNota:

Quando esse campo estiver assinalado, o campo Permite Recebimento por Grupo será automaticamente desassinalado.

Altera Valor UnitárioQuando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota.

Tipo Receita

Exibe o tipo de receita. Essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos.

Permite Cadência para Cobrança

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega.

Nota
titleNota:

Para cada contrato de venda de grãos é informado o volume de entrega para controle da cobrança. Exemplo: cobrança a cada 200 toneladas entregues.

Permite Vendas a Fixar

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar.

Seleciona Pedidos por Grupo de Estoque

Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo Grupo de Estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio.

Nota
titleNota:

Caso for selecionado um pedido, com um item diferente do item informado nos Romaneios (GG2000), a nota fiscal será gerada com o item do pedido selecionado.

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