Histórico da Página
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Após a visualização dos itens na tela, pressionar a tecla CtF6-Rel. Folha.
Impressão do Relatório.
NOTA:
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Detalhamento dos Campos do Relatório da Folha de Cálculo
Campo | Descritivo | Origem ou Formula Fórmula de CalculoCálculo |
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Código | Código Interno do produto no RMS | Cadastro de Produto |
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Descrição | Descrição completa do produto | Cadastro de Produto |
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Preço FOB $Estg. | Preço FOB na moeda do pedido | Pedido do Fornecedor |
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Qtde em UC | Quantidade da Unidade de Compra, conforme pedido. | Encomenda do Fornecedor |
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Frete + Seguro (FS) | Frete e Seguro após Rateio | %Participação = (Total do Artigo / TOTAL FOB) |
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Preço CIF $Externa (CIF) | Preço CIF na moeda do pedido | CIF = FOB embalagem + Frete + Seguro |
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Preço CIF $Local (CIF_Local) | Preço CIF na moeda Local | CIF_LOCAL = Preço CIF * Cambio da Nota |
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% II (Imposto de Importação) | % do Imposto de Importação conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal |
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R$ II (valor do II) | Valor calculado do Imposto de Importação sobre o CIF | II = CIF_Local * (%II /100) |
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% IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | % IPI conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal |
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R$ IPI (valor do IPI) | Valor calculado do IPI sobre o CIF e II. | IPI = CIF_Local + R$II * (%IPI /100) |
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% PIS | % do tributo conforme cadastrado na tabela 302 | Informação da tabela 302 |
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R$ PIS (valor do PIS) | Valor calculado do PIS conforme legislação | %PIS/100 *((CIF *(1+%ICMS *(%II+%IPI *(1+%II))) / ((1 - %PIS/100 - %COFINS/100) *(1 - %ICMS)))) |
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% COFINS | % do tributo conforme cadastrado na tabela 302 | Informação da tabela 302 |
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R$ COFINS (valor do COFINS) | Valor calculado do COFINS conforme legislação | %COFINS/100 *((CIF *(1+%ICMS *(%II+%IPI *(1+%II))) / ((1 - %PIS/100 - %COFINS/100) *(1 - %ICMS)))) |
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% ICMS | % do tributo conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal |
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R$ ICMS (valor do ICMS) | Valor calculado do ICMS conforme legislação | (CIF + Tx de Utilização + IOF + I.I. + I.P.I. + COFINS + PIS) / (1-%I.C.M.S.) * %I.C.M.S |
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R$ SISCOMEX | Valor da taxa do siscomex conforme legislação | Painel de Controle Importação |
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R$ IOF | Valor do tributo conforme legislação | Lançamento de despesas |
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R$ AFRMM | Valor do tributo conforme legislação | 25% em cima do valor do Frete convertido. |
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Custo Aduaneiro | Custo total considerado impostos e despesas tributadas pelo ICMS, utilizando o câmbio do desembaraço. | CIF + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + IOF + SISCOMEX |
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CIF ATUAL | Valor CIF atualizado com novo cambio (sem alterar os impostos já gravados com o câmbio do desembaraço) | Valor CIF * Cambio do desembaraço |
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Total de Encarg. Operac. | Total de despesas lançadas no processo, rateadas por item. | Lançamento de despesas. |
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Custo Total | Custo total por embalagem do fornecedor | Valor CIF + impostos + despesas |
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Estoque | Quantidade em estoque na filial de destino | Cadastro de produtos |
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TOTAIS TODOS EM MOEDA LOCAL |
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Preço FOB Fatura | Somatória do Valor FOB |
| SOMA (FOB) |
% Frete | Participação do Frete sobre o valor FOB |
| (Total Frete / FOB_LOCAL) * 100 |
$ Frete Local | Valor total de Frete |
| SOMA (FRETE) |
% Seguro | Participação do Frete sobre o valor CIF |
| (Total Seguro / CIF_LOCAL) * 100 |
$ Seguro Local | Valor total de Seguro |
| SOMA (Seguro) |
Valor Total CIF | Somatório do CIF Local |
| SOMA (CIF LOCAL) |
Valor Total CIF Atual | Somatório do CIF Atual |
| SOMA (CIF ATUAL) |
Imposto de Importação | Somatório dos valores de Imposto de Importação |
| SOMA (I.I) |
Imposto sobre Produto Industrializado | Somatório dos valores de Imposto sobre Produto Industrializado |
| SOMA (I.P.I) |
PIS | Somatório dos valores de PIS |
| SOMA (PIS) |
COFINS | Somatório dos valores de COFINS |
| SOMA (COFINS) |
ICMS | Somatório dos valores de ICMS |
| SOMA (ICMS) |
SISCOMEX | Somatório dos valores SISCOMEX |
| SOMA (SISCOMEX) |
IOF | Somatório dos valores IOF |
| SOMA (IOF) |
AFRMM | Somatório dos valores AFRMM |
| SOMA (AFRMM) |
Direito AD | Somatório dos valores do Direito AD |
| SOMA (Direito AD) |
Custo Aduaneiro | Somatório dos Custos Aduaneiros |
| SOMA (Custo Aduaneiro) |
Valor Custo Total | Somatório do Custo Total |
| SOMA (Custo Total) |
ENCARGOS OPERACIONAIS |
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Movimentações
Existe a possibilidade de se consultar as movimentações dos produtos ao pressionar a tecla F5-Movimentações.
Nesta tela é possível verificar a situação atual do item e suas movimentações.
Âncora
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Pressionar a tecla ShF3-Manutenção de Impostos.
Caso seja necessário, pode ser realizado o ajuste dos Impostos de Importação e IPI de Importação.
Os demais Impostos podem ser atualizados na Tabela Fiscal.
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Manutenção de Impostos
Pressionar a tecla ShF3-Manutenção de Impostos.
Caso seja necessário, pode ser realizado o ajuste dos Impostos de Importação e IPI de Importação.
Os demais Impostos podem ser atualizados na Tabela Fiscal.
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Gerar Títulos e Ajustar Diferença dos Impostos
Na Folha de Cálculo, pressionar a tecla F10-Gerar Títulos.
NOTA:
- Esse processo só poderá ser realizado senão existir Despachante.
- Esse processo deve ser feito antes da emissão da NF de Entrada.
Serão exibidos os valores dos impostos calculados pela Folha. Deve ser conferido cada valor, e em seguida pressionar a tecla F4 – Gerar Títulos. Serão gerados no Extra Fornecedor os títulos de pagamento dos Impostos.
Ao pressionar a tecla F5 – Ajustar, será corrigido os valores dos impostos (diferença dos centavos).
Após a geração dos títulos, o Indicativo exibe como concluído. Assim, não é permitida a geração novamente.
A Folha de Cálculo só poderá ser recalculada, após a emissão da NF de Entrada.
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NF de Entrada
Para emitir a Nota Fiscal de Entrada para nacionalização da mercadoria, pressionar a tecla F7 – Emitir NF Entrada.
Selecionar a Nota que será emitida.
Na emissão da NF de Entrada é atualizado o custo do produto pelo custo aduaneiro calculado. Também são atualizados os valores de IPI e ICMS. São gerados os dados da NF eletrônica.
NOTA:
O código da Transportadora é opcional, será carregado os Fornecedores cadastrados com Natureza "FT".
Nota Fiscal Eletrônica transmitida.
É gerado um novo número de Nota.
Essa nova nota deve ser transmitida para Receita Federal através do Conector da NFE.
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