Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||
Série Padrão | Série Inserir a série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Função Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). | |||||||||||||||||||||||||
Conta Custo Contábil | Este campo será utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota.
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Centro Custo Contábil | Centro Inserir o centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. | |||||||||||||||||||||||||
Nr Itens por NF | Número Inserir o número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Tamanho Descrição Item Nota | Quantidade Inserir a quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
% IRRF | Percentual Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. | |||||||||||||||||||||||||
% INSS Retido na Fonte | Percentual Inserir o percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. | |||||||||||||||||||||||||
Horizonte Fixo | Número Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.
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Remanejamento | Tipo Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são:
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Parâmetros Gerais | Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:
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Geração de Faturas | Selecionar as opções relacionadas ao processo de geração de faturas.
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Forma de Geração de Referências | Selecionar a opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:
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Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS | Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.
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Considera Mensagem Item da Nota | Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal. Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Contabilização FT | Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. | ||||||||||
Termo de Abertura Diário | Selecionar o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Termo de Encer Diário | Selecionar o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Pág Inicial Diário | Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; | ||||||||||
Pág Final Diário | Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. | ||||||||||
Próxima Pag Diário | Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. | ||||||||||
Dup p/ICMS Subst | Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. | ||||||||||
Dia Limite Geração | Inserir o dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.
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Dia Vencimento Duplicata | Inserir a data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.
Exemplo 1: Dia Limite Geração - 28 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas: 1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento) 2º duplicata – 26/06 – R$ 639,94 3º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela. Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. | ||||||||||
Forma Rateio | Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são: Na primeira duplicata. Com valor das despesas. Com valor de IPI. Com valor de mercadorias.
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Vl Mínimo NF | Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Alocação
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a alocação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Permite Saldo Negativo para itens contr. por lote | Quando assinalado, indica que é permitido atualizar notas fiscais no estoque, mesmo que os itens controlados por lote tenham saldo insuficiente. | |||||
Lote padrão para saldo negativo | Informar o lote padrão para saldo negativo dos itens controlados por lote. | |||||
Integra WMS | Quando assinalado, indica que haverá a integração do Módulo de Faturamento com o WMS | |||||
Lote Alocação WMS | Inserir o lote que o módulo de Faturamento irá utilizar na Preparação do Embarque (FT3000) dos itens cujo tipo de controle seja diferente de Serial e o depósito para Alocação seja um depósito de WMS. É deste depósito que será feita a desalocação no retorno dos lotes separados no WMS.
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Termos de Abertura e Encerramento (CD0102)
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