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Neste subitem, realize a geração dos lançamentos consolidados, de acordo com o grupo de empresas selecionado.

Lembre-se que esta consolidação só será possível, se a estrutura dos planos de contas das empresas que serão consolidadas, forem iguais ou compatíveis entre si.

O procedimento padrão é consolidar os lançamentos por conta contábil e centro e custo, porém, o sistema permite também consolidar por Atividade/Projeto ou subconta, além da consolidação padrão.

Preencha os seguintes campos:

  • Exercício
    Clique na seta à direita do campo e selecione o ano que será consolidado.
  • Período
    Clique na seta à direita do campo e selecione o mês que será consolidado. Para consolidar o saldo anterior, deixe este campo em branco.
  • Empresas
    Preenchido pelo sistema, de acordo com as empresas que compõem o grupo informado no campo Consolidado.

 Clique no botão Ok, para o sistema iniciar a geração.