Páginas filhas
  • Como funciona as modalidades de pagamento na rotina 3010?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

Modalidades de Pagamento na rotina 3010

Produto:

3010-Gerenciar Importação

Passo a passo:

Na rotina 3010,

existe

existem 3 modalidades de pagamento,

que funcionam da seguinte forma:

confira abaixo suas especificações:

Aviso
Importante:
Este processo e quando utiliza
essas modalidades são informadas quando o processo de controle de embarque é utilizado.
  • Antecipação de Pagamento (Adiantamento): Ao
ser informado
  • informar um percentual de adiantamento no pedido master na rotina 3010
, ao
  • e gerar o controle de embarque, será
gerado
  • criado um adiantamento ao fornecedor do valor FOB
,
  • para
que seja feito
  • pagamento
ao
  • deste fornecedor.
Ao
  •  Ao gerar a nota N, será gerado o contas a pagar da nota, para que seja vinculado ao adiantamento que
foi gerado
  • criado no controle de embarque.

  • Pagamento mediante Entrega (A vista): Ao
ser informado
  • informar o percentual
a vistá
  • á vista no pedido master na rotina 3010
, ao
  • e gerar o controle de embarque
será gerado um
  • , o adiantamento ao fornecedor do valor FOB
, para que seja feito pagamento ao
  • será criado para realizar o pagamento do fornecedor. Ao gerar a nota N,
será gerado
  • o contas a pagar da nota
,
  • também será gerado para que seja vinculado ao adiantamento que foi
gerado
  • criado no controle de embarque.

  • Pagamento a prazo: Ao
ser informado
  • informar o percentual a prazo no pedido master na rotina 3010
, ao
  • e gerar o controle de embarque, será
gerado
  • criado o contas a pagar do valor FOB
,
  • de acordo com o parcelamento escolhido. Ao gerar a nota N, o contas a pagar não mais será gerado,
mais nenhum contas a pagar,
  • pois já foi
gerado no
  • criado durante o controle de embarque.
Observação:O vinculo do Adiantamento gerado no controle de embarque , com o contas a pagar gerado na nota N, deverá ser feito pela rotina 746 - Controle de Adiantamento de Fornecedor.










HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>