Histórico da Página
- Contabilização de Retorno ao ERP:
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
- Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
- Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
- Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
- Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
- Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Indica se utiliza Conta Contábil de Transferência de custo de Produção para Lavoura em Formação.
- Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
- Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado que utiliza Conta de Transferência de Crédito.
- Conta Contábil de Débito: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
- Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
- Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (tamanho do campo: 6 caracteres).
- Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
- Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
- Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
- Contabilizar Custos Primários e Secundários.
- Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários.
- Sim: Indica será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
- Não: Indica que não será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Indica se para a contabilização de Custos Primários será enviado o Centro de Custo de Débito.
- Sim: Indica que o Centro de Custo de Débito será enviado para contabilização dos Custos Primários.
- Não: Indica que o Centro de Custo de Débito não será enviado para contabilização dos Custos Primários.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Indica se realizará contabilização da segunda fase para Custos Secundários.
- Sim: Indica que será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
- Não: Indica que não será realizada a segunda fase de contabilização para Custos Secundários.
- Número de registros para Sub Lote Contábil: Número de registros para compor o Sub Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número de registros para Sub Lote Contábil configurado será utilizado no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. A cada "Número de registros para Sub Lote Contábil" será gerado um novo Sub Lote.( Tamanho do campo: 10 inteiros)
- Histórico Padrão: Histórico Padrão do Lançamento Contábil. (Tamanho do campo: 40 caracteres).
- Origem do Retorno para Contabilização: Indica qual será o modelo de retorno para a Contabilização de Custos ao ERP.
- Resultado por Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será até o nível de Centro de Custo e Conta.
- Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta: Os resultados retornados ao ERP será as entidades contábeis configuradas de acordo com o grupo Entidades Contábeis.
- Conta Contábil de Débito para Custo Primário
- Valores (Conta do Centro de Custo, Mesma Conta de Crédito ou Conta de Transferência)
- Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
- Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
- Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Utiliza Conta Contábil de Débito para Segunda Fase de Custos Secundários
- Valores (Sim ou Não)
- Sim: Será realizado o processo com a conta contábil para segunda fase de custos secundários.
- Não: Indicará que não será utilizado a conta de débito para segunda fase de custos secundários.
- Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários
- Valores (Sim ou Não)
- Sim: Será realizado o processo com o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
- Não: Indicará que não será realizado no processo o centro de custo de crédito e conta de crédito para custos secundários.
Validações: Quando parametrizado que Não utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários, não será enviado Classe de Valor de Crédito e Item Contábil de Crédito.
Quantidade de casas decimais para descarte na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.
- Valor: Valores possíveis 0 até 6 - Valor padrão "0".
- Conta para Intercompany de Débito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro
- Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
- Conta para Intercompany de Crédito: Recuperada Conta de Custo do Cadastro
- Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
- Valor: Irá buscar dos cadastros de Contas de Custeio.
- Utiliza Intercompany Filial Individual
- Valores (Sim ou Não)
- Verificar quando eu tiver este parâmetro com o valor "Sim", não deixará que o parâmetro " Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" coloque o valor "Não" e trará a mensagem de "Configuração Inválida - Intercompany com valor "Sim" ".
- Verificar quando eu tiver este parâmetro com o valor "Sim", não deixará que o parâmetro " Utiliza Centro de Custo de Crédito e Conta de Crédito para Custos Secundários" coloque o valor "Não" e trará a mensagem de "Configuração Inválida - Intercompany com valor "Sim" ".
- Valores (Sim ou Não)
- Origem do Lote Contábil
- Valores: PIMS ou ERP
- PIMS - Quando configurado com o valor PIMS será enviado para o ERP o Número do Lote Contábil na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP)
- ERP - Quando configurado ERP, os parâmetros "Lote Contábil" e "Número de registros para Sub Lote Contábil" serão desconsiderados na Contabilização de Retorno de Custos ao ERP (Processamento > Processamento Custos > Contabilização de Retorno de Custos ao ERP) pois deverá ser enviado de uma única vez, já que o ERP que irá gerar o Lote.
- Valores: PIMS ou ERP
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
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