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Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Backoffice

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico


Orçamento da Cotação

Cadastros Iniciais:

.

Parâmetro(s):

.

Ponto de Entrada:

.

Tickets relacionados

MATFATCMPCRM01-5782

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

MATFATCMPCRM01-5782

País(es):

Bra

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle

Tabelas Utilizadas:

TCORCAMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

.

Pacote:

.

Descrição

Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado


Procedimento para Utilização

1. Parametrização:

Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.



O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.



Ao parametrizar, serão exibidos novos campos para informar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento por fornecedor. 

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2. Registro de Orçamento:

1) Os mesmos serão habilitados somente quando for parametrizado uma das opções: “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”.

2) Observação: Os campos para Filial  Filial e Local de Estoque terão  terão seu Preenchimento Obrigatório, quando a opção Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima. 

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2. Orçamento:

    • Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento (Tabela :TCORCAMENTO)
    • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento por fornecedor
Campos serão apresentado quando

  

4) Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”

, buscar default de filial e Local de estoque quando a cotação estiver sido gerada de 

uma um única solicitação de compras, caso negativo sempre trará em branco.

3)

    • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
    • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.
    • Aumentar a cobertura de código em automação da cotação

Caso esteja parametrizada como Central de Compras e se preencha a Filial e  o Local de Estoque  no Orçamento, não se pode selecionar movimentos de outra Coligada. 

Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, buscar default de filial e Local de estoque quando a cotação estiver sido gerada de 
uma um única solicitação de compras, caso negativo sempre trará em branco.

4. Negociação:

Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para negociação (Tabela :TCORCAMENTO)


    • Os campos não serão apresentados para central de compras
    • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de negociação por fornecedor
    • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
    • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
    • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação.
    • Aumentar a cobertura de código em automação da cotação

 

3. Registro de Negociação:

    • Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.

 


Na visão dos registros (Orçamento e negociação) o sistema está permitindo editar sem nenhuma validação, pois não foi configurado um lookup para tais colunas.


COTAÇÃO - Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação - Negociação.

Solução:

Foram implementados os campos Filial e Local de estoque na tela de

Negociação

da Cotação

.

Evidência de teste:

    • Foram criados os campos CODCOLFILIALNEG, CODFILIALNEG e CODLOCNEG na tabela TCORCAMENTO para que sejam gravados os valores referente a Codfilial e CodLoc da tela de Negociação. Antes de realizar o teste na aplicação, favor rodar o atualizador da versão 12.1.23 para que os campos sejam criados na base a ser utilizada nos testes.
    • Gerar uma nova Cotação cuja solicitação esteja com os campos Filial e Local de estoque preenchidos no item do movimento para que sejam carregados como valore default na tela de orçamento e Negociação da cotação. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.
    • Alterar o Código da Filial e do Local de estoque da tela de Orçamento e certificar que os valores sejam copiados para a tela de negociação. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.
    • Alterar o Código da Filial e do Local de estoque da tela de Negociação para que os valores sejam distintos da Filial e Local de estoque definidos para o orçamento. Salvar o registro e certificar que os valores foram devidamente gravados no banco.
    • Apagar os valores definidos para Filial e do Local de estoque na tela de Negociação e certificar que será permitido salvar a cotação com os campos vazios. Após salvar o registro, certificar que os valores foram definidos como "Null" no banco.

5. QCP

Quando definido filial e local no orçamento/negociação os cálculos devem ser realizados de acordo com o estado da filial informada.

Se o campo for preenchido após a inclusão da cotação, os valores devem ser alterados e recalculados ao calcular o quadro comparativo.


6.Geração Ordem de Compra

Se preenchido filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida.

Se não, seguir a regra atual do sistema.

 


Testar a geração da Ordem de Compra quando se usa Central e a filial e o local estão preenchidos.

Na geração da ordem de compra, se estiver usando central de compras usar o comportamento atual.


Importante:

    • Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.

    • Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.

      Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item.

    • Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada. 

    • Em caso de alteração da filial o QCP deve ser regerado.
    • Criar os campo para Coligada, Filial e local de estoque para Orçamento e negociação (Tabela :TCORCAMENTO)
    • Os campos não serão apresentados para central de compras
    • Campos serão apresentados na tela Identificação no registro de orçamento/negociação por fornecedor
    • Campos serão apresentado quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
    • Campos serão obrigatório quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”
    • O campo Coligada não será visível na tela e salvará default a coligada da cotação. 
    • Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.